借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 做的這個嗎
你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫了原材料 今年匯算清繳前沒有取得對應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
2023年繳納了2021年所得稅費(fèi)用和匯算清繳的費(fèi)用,沒有計(jì)提,還有去年支付了車船稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在怎么做會計(jì)分錄今年也完成了匯算清繳申報(bào) 應(yīng)該最后怎么處理
想給您咨詢一個問題,匯算清繳后費(fèi)用發(fā)票回來了,匯算前調(diào)增繳納所得稅了,想把這部分成本算入今年,怎么做會計(jì)分錄?完整的會計(jì)分錄
老師您好!2023年末我做的成本暫估,2024年匯算清繳前回來一部分發(fā)票了,還有一部分沒回來,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款匯算清繳前這么做的,票沒有回來,已經(jīng)調(diào)增申報(bào)完后票回來了,但是想把成本做到今年,該如何寫分錄?
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
錢去年已經(jīng)付款了,預(yù)付賬款也都平了,但是今年又開 出成本票了,做入今年成本怎么處理?
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
請問這樣做賬的話,會不會本年利潤又增多,重復(fù)繳納企業(yè)所得稅?結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時以前年度損益調(diào)整是貸方紅字,會不會有增加本年利潤?本來是成本費(fèi)用的要減少本年利潤的,我的理解對嗎?
做了今年的管理費(fèi)用 減少了今年的利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,他是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的地方不是嗎?
我明白了,以前年度損益調(diào)整貸方紅字就是借方黑字,代表調(diào)整減少以前年度利潤增加虧損,利潤表中損益增加了,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤相應(yīng)的減少,這樣理解對嗎?
可以的 可以這么理解