您好,這個是可以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
請問老師,9月初開進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票,材料已經(jīng)在8月份入庫,我可以把這張發(fā)票入在8月賬目,并且認(rèn)證抵扣嗎?
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報表的時候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
今年3月份材料商開具了一張專票5萬,當(dāng)月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在材料商要作廢這個5萬的發(fā)票,再重新開具5萬,請問這樣可以嗎?稅務(wù)上要不要轉(zhuǎn)出這五萬的進(jìn)項稅額?
12月開成本票開多了70080元,這張發(fā)票的進(jìn)項稅在1月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在1月份這張發(fā)票要開紅字發(fā)票過來,那現(xiàn)在12月份如果我把這張發(fā)票的憑證刪除的話,但是進(jìn)項稅又抵扣了,現(xiàn)在怎么處理合適呢?老師
我單位在11月份勾選認(rèn)證抵扣一張發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票狀態(tài)顯示作廢,查驗(yàn)真?zhèn)我诧@示該發(fā)票作廢了。請問這應(yīng)該怎么處理,進(jìn)項轉(zhuǎn)出是在認(rèn)證抵扣當(dāng)月,還是在這個月。
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
跨年了也沒事?我要給對方開局紅字申請書嗎?
嗯對,需要申請書,但是跨年了可以
咋開?能告訴我流程嗎?
購買方不是抵扣了嗎,需要購買方在開票軟件上填寫紅字信息表,之后給你一個信息表編號,你這邊會受到信息,1對應(yīng)就行
我就是夠買方,我收到的進(jìn)項發(fā)票,所以我進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出啊!
那你需要再開票軟件中,有一個紅字信息表填開,錄入原始的藍(lán)字發(fā)票號碼,之后生成一個編號,給銷售方就行
是勾選購買方申請嗎?
嗯對,因?yàn)槲吹挚鄣脑捠卿N售方申請,已抵扣的話是購買方申請