好,是的,可以調到往來科目。

老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調增調減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師我想問一下跨省地址遷移,合伙人報表實收資本需要交印花稅,現(xiàn)在跟稅局那邊確認了,不要繳的話就調出來,我可以調到每個合伙人個人往來科目嗎
我是一家精神病??漆t(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費用,除了自費病人,不然都是1天100元的標準撥付,病人不需要出錢了,請問我確認住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結算的表確認收入(因為年底需要進行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計入到2024年12月,),還是自己內部按當月在院住院病人的床日數(shù)確認收入,如果按醫(yī)保局每月出院結算的金額確認收入,會產生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導賬12月收入高,如果按第二種確認,每月收入和成本相匹配,但是內部統(tǒng)計的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實際結算會有點誤差,就是不是很準確,但年底也可以比對調整一下,請問哪種方式稅務局要認可?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調整項目明細表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應分得的應納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調增金額比較大,跟領導報的預算稅款差好幾萬。有什么補救辦法嗎?樸老師之前回復過:不過,如果存在符合會計準則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經滿足收入確認條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進行賬務處理,這種情況下則應根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認條件呢?樸老師在的話回復一下吧?;蛘哂薪涷灥睦蠋煄兔貜鸵幌?,有點著急,謝謝了。
社?;鶖?shù)提高,公司補繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產負債表上代賬公司用的是應付賬款跟預付賬款,這個應該不對吧
外貿企業(yè),認證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務,也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到沒有成本,我們做法律咨詢服務的,是不是人員工資就應該做成本呀?我該怎么調整呢?
店商平臺按結算收入確認收入,開票加未開票等于結算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經確認完,應收賬款又沒有結平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺的那個導出來的訂單明細里面有一列字段叫銀行訂單號,這個是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項有什么區(qū)別呀?
這樣不會在需要提什么資料了吧
你好,您就按稅務局那邊的要求處理就行。
稅局那邊調到哪個科目沒有明確說
你好,調到其他應付款科目。