你好,這個(gè)是一般納稅人什么業(yè)務(wù)的?
老師,我想請(qǐng)問下建筑業(yè)該怎么成本結(jié)轉(zhuǎn)?比如開票100萬。成本票有110萬,是按實(shí)際110萬結(jié)轉(zhuǎn)還是按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)享受差額征稅,開票怎么開的,稅率多少?比如收入200萬,成本130萬。
老師好,請(qǐng)問下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開票的金額是50萬,專票收入是10萬,如果做分錄呢
請(qǐng)問老師,安保行業(yè)差額征稅的,比如給甲公司派出X名保安,差額開票的,發(fā)票金額96萬,備注差額88萬,稅額3800元。請(qǐng)問怎么做賬,確認(rèn)收入和成本呢?
你好老師。請(qǐng)問旅游業(yè),增值稅差額征收怎么計(jì)算增值稅。比如季度開票超30萬。是有差額征收的政策。
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
建筑工程
知道是建筑工程是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
辦納稅人還是小規(guī)模的。
一般納稅人還是小規(guī)模的。
一般納稅人
簡(jiǎn)易計(jì)稅
建筑服務(wù)*xx工程或者勞務(wù) 3%稅率
交稅按照差額來就可以的,開發(fā)票按照正常的。
開發(fā)票時(shí)是按正常的開?還是說要選差額開票
發(fā)票在正常開就可以了。
開200萬增值稅專用發(fā)票3%稅率嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額是200/1.03-130-費(fèi)用來算嗎?
你好 查賬征稅的是的