你好; 你實際貨物價款是多少金額;才好判斷的?
老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
老師,我司在22年開票100萬,借:預(yù)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅10 暫估成本70萬 借:庫存商品70 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款70 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 23年2月實際已發(fā)生成本75萬 ,我們應(yīng)該怎么做賬呢
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,怎么處理?
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫存商品,發(fā)票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過來了,我是如下財務(wù)處理的: 取得商品時: 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無差異 借:借:庫存商品 - 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬 —————— 請問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師去年22年入賬是借庫存商品10萬,貸應(yīng)付賬款-暫估10萬。今年回來發(fā)票8萬13個點專票。我賬務(wù)怎么處理呢?
個體戶,沒報工資薪金工人用申報個稅嗎?我們個體戶的經(jīng)營所得,還是按核定征收,按收入總額交個稅
老師,推廣服務(wù)費,開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營租賃和融資租賃了嗎,這兩個科目是什么意思呢
老師,我這長期待攤費用金額沒錯啊,確實還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
價稅合計80000元
你好; 那你 應(yīng)該先紅沖去年 借庫存商品 -10 貸 應(yīng)付賬款-暫估-10 、? 借 庫存商品70796.46 、 進(jìn)項稅 9203.54貸 應(yīng)付賬款- 某公司? 80000
老師您說我只沖8萬可以嗎?
你好;? 全部紅沖10; 在按發(fā)票做 一遍 8萬 金額 ;