做T字型賬戶,左邊記增加,右邊記減少
老師,固定資產(chǎn)登記三欄明細(xì)賬和總賬。固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊是分開兩個(gè)科目的,但是登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬是減去折舊的金額結(jié)余出來剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值。這樣固定資產(chǎn)明細(xì)賬余額和固定資產(chǎn)總賬就對(duì)不上了。這樣做賬對(duì)嗎
老師,這種固定資產(chǎn)明細(xì)賬怎么填寫,我有報(bào)廢的資產(chǎn),還有從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的資產(chǎn),報(bào)廢的資產(chǎn)分錄是。借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的分錄是,借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊。這兩種情況,怎么登這種賬,是在報(bào)廢和轉(zhuǎn)出里面直接填原值,還是凈值?
老師好,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的分錄是借費(fèi)用類科目,貸累計(jì)折舊,那時(shí)間久了是怎么知道固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)的賬面價(jià)值呢?用軟件做賬的話是會(huì)直接看出來固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊后的價(jià)值嗎?
老師,問下登T型賬的時(shí)候,對(duì)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目是單獨(dú)做T型賬嗎?還是做到固定資產(chǎn)科目的T型賬里面???
請(qǐng)問累計(jì)折舊的發(fā)生額是記在固定資產(chǎn)的T型賬戶里面?具體怎么記的,謝謝
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉(cāng)管員是系統(tǒng)里面出庫(kù)給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫(kù)給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫(kù)給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫(kù)存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎??jī)?nèi)賬由于上學(xué)期出庫(kù)給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購(gòu)貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請(qǐng)教你一個(gè)問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對(duì)方從對(duì)公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤(rùn),這個(gè)未分配利潤(rùn)在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請(qǐng)問是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤(rùn)3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤(rùn) 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒有車