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3月份的時候賒賬別人公司,4月份付款給對方,發(fā)票是5月份來的。請問一下,這個發(fā)票在5月的時候應該怎么處理?(5月沒有支付任何款項) 。這個發(fā)票需要做憑證嗎?

2023-05-31 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-31 11:31

您好,需要啊,4月付款沒發(fā)票我們的分錄 借:應付 貸:銀行 5月來發(fā)票 借:管理費用等 貸:應付,

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您好,需要啊,4月付款沒發(fā)票我們的分錄 借:應付 貸:銀行 5月來發(fā)票 借:管理費用等 貸:應付,
2023-05-31
你好,五月份借應付賬款貸銀行存款,借應付賬款貸制造費用,借制造費用貸應付賬款。
2021-06-10
同學,你好
反結(jié)賬倒回5月補做
2025-09-02
4 月份增值稅處理確認銷項稅額:90×13% = 11.7萬元。若已認證抵扣則轉(zhuǎn)出進項稅額:40×13% = 5.2萬元。4 月應納增值稅:若無其他進項,為11.7 %2B 5.2 = 16.9萬元。5 月份增值稅處理開具紅字發(fā)票沖減銷項稅額:40×13% = 5.2萬元。重新取得進項發(fā)票可抵扣:40×13% = 5.2萬元。確認新銷售銷項稅額:40×13% = 5.2萬元。5 月應納增值稅:(5.2 - 5.2) - 5.2 = -5.2萬元,即有 5.2 萬元留抵稅額。
2025-05-08
同學你好 沒有發(fā)票可以先做往來
2022-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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