學(xué)員朋友您好,可以減少的應(yīng)納稅額可以少交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般項(xiàng)目加計(jì)抵減是什么意思 ?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,專(zhuān)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)中抵扣,是什么意思呢? 不是說(shuō)這兩樣費(fèi)用可以全額抵扣的嗎? 不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,又是什么意思呢?
老師,怎么這是銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減是啥意思
銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減是什么意思
銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減是什么意思
,請(qǐng)教您個(gè)工作中的問(wèn)題,公司只有兩個(gè)股東,而且是父子關(guān)系,現(xiàn)在把父親的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兒子,都需要交哪些稅?注冊(cè)資本已全部實(shí)繳,賬面有未分配利潤(rùn)。
老師,有個(gè)項(xiàng)目注冊(cè)了分公司,前期開(kāi)票是小規(guī)模的,后面一般納稅人開(kāi)票,現(xiàn)在業(yè)主要求我們小規(guī)模的8個(gè)點(diǎn)返還她們,搞不明白了[裂開(kāi)]
老師,請(qǐng)問(wèn):首次購(gòu)買(mǎi)設(shè)備隨設(shè)備一起購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)費(fèi)及相關(guān)手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 出口企業(yè)收到的貨款是人民幣可以申請(qǐng)退稅嗎
老師 可以介紹下一般納稅人出口的流程稅率政策這些嗎
老師你好就是單位個(gè)人債務(wù)債權(quán)轉(zhuǎn)出,150000這個(gè)要不要交個(gè)人所得稅,就是單位欠小李的錢(qián)寫(xiě)了債權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給小王了
請(qǐng)問(wèn)收到稅務(wù)局信息,要求更正企業(yè)所得稅A表與利潤(rùn)表年度累計(jì)數(shù)不符,更正后發(fā)現(xiàn)1季度的A表填寫(xiě)錯(cuò)誤了,現(xiàn)在只能更正2季度的,1季度的線(xiàn)上不能更正,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)嗎?1季度還需要去稅務(wù)局更正嗎?
老師好,法人在幾個(gè)公司發(fā)工資,之前五個(gè)月總共發(fā)了4萬(wàn),計(jì)劃這后期按照3個(gè)點(diǎn)的稅率交個(gè)人所得稅,那后期法人每月在幾個(gè)公司發(fā)工資合計(jì)不超36000,還是一年36000*12=432000減去前面發(fā)的40000,(432000-40000)/7=56000,按56000這個(gè)數(shù)發(fā)呢?
老師,我在更正2024年的所得稅匯繳,利潤(rùn)總額提示這個(gè),詳見(jiàn)圖片,但是2024年的四季度所得稅申報(bào)表是不是不能更正了?
老師,你好,公司采購(gòu)了1張價(jià)值1400的辦公桌和1個(gè)價(jià)值2399的冰箱需要入固定資產(chǎn)嗎?
老師你舉個(gè)例子給我寫(xiě)個(gè)分錄帶上數(shù)字看看嗎可以嗎
舉例說(shuō)明企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷(xiāo)售額而減少的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額)"科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記"主營(yíng)業(yè)務(wù)成本"等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付賬款"等科目.