同學(xué)你好 21年正確的分錄應(yīng)該是什么
你好老師 去年我把其他業(yè)務(wù)收入 記成了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師我在21年做了一筆分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12,貸應(yīng)付賬款12,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
有一筆成本,在2020年發(fā)生,當(dāng)時(shí)應(yīng)該入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,記賬時(shí)記錯(cuò)了,記到了應(yīng)付賬款。今年調(diào)賬的分錄怎么做?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)借:其他應(yīng)付款貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師您好,21年收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí)貸方分錄做成其他應(yīng)收款了,22年發(fā)現(xiàn)分錄做錯(cuò),想調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做分錄,求指教,謝謝
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)
21年正確的分錄應(yīng)該是什么
借應(yīng)付賬款392215貸銀行存款392215
借應(yīng)付賬款235970貸銀行存款235970
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這樣
貸應(yīng)付賬款12305不用做分錄
做我上面的分錄調(diào)整哦
老師金額呢,
金額就是要調(diào)整的分錄
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這樣 借的金額是多少?貸的金額是多少?
同學(xué)你好 這個(gè)金額是404520