你好外幣賬戶還有余額的嗎
外貿(mào)業(yè)務(wù),我們4月份就結(jié)匯了 ,5月10號(hào)確認(rèn)收入 5月末還是不是應(yīng)該給應(yīng)收做一個(gè)匯兌損益。
外貿(mào)業(yè)務(wù),我們4月份就結(jié)匯了 ,5月10號(hào)確認(rèn)收入 5月末還是不是應(yīng)該給應(yīng)收做一個(gè)匯兌損益。銀行存款結(jié)匯了 ,沒有余額了 ,應(yīng)收的貸方有1573.09的余額 ,是不是應(yīng)該直接做一個(gè)匯兌損益,應(yīng)該怎么做分錄呢?
我想問(wèn)一下匯兌損益 我們5月26日收了19875人民幣 ,5月30號(hào)結(jié)匯了19804.12美元剩下了70.88 美元,我這么做分錄對(duì)么?我30號(hào)結(jié)匯時(shí)貸方科目用30號(hào)的匯率對(duì)么還是應(yīng)該用26號(hào)收到美元的匯率?
我想問(wèn)一下匯兌損益 我們5月26日收了19875人民幣 ,5月30號(hào)結(jié)匯了19804.12美元剩下了70.88 美元,我這么做分錄對(duì)么?我30號(hào)結(jié)匯時(shí)貸方科目用30號(hào)的匯率對(duì)么還是應(yīng)該用26號(hào)收到美元的匯率?(我們只是收到了總價(jià)款的百分之20 ,198757美元,結(jié)匯了19804.12美元,還有70.88美元還在美元戶里 ,沒確認(rèn)收入)我這么做的分錄對(duì)么
我想問(wèn)一下匯兌損益 我們5月26日收了19875人民幣 ,5月30號(hào)結(jié)匯了19804.12美元剩下了70.88 美元,我這么做分錄對(duì)么?我30號(hào)結(jié)匯時(shí)貸方科目用30號(hào)的匯率對(duì)么還是應(yīng)該用26號(hào)收到美元的匯率?(我們只是收到了總價(jià)款的百分之20 ,198757美元,結(jié)匯了19804.12美元,還有70.88美元還在美元戶里 ,沒確認(rèn)收入)我這么做的分錄對(duì)么
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
銀行存款結(jié)匯了 沒有余額了 應(yīng)收的貸方有1573.09的余額 是不是應(yīng)該直接做一個(gè)匯兌損益 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1573.09 貸:應(yīng)收賬款-客戶 1573.09(紅字)對(duì)么?
可以的,可以這么做的。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -匯兌損益 紅字 是損失還是盈利呀?
這個(gè)是收益 負(fù)數(shù)是收益
是盈利還是損失呢
是收益么?
那個(gè) 盈利是盈利的。
銀行存款結(jié)匯了 沒有余額了 應(yīng)收的貸方有1573.09的余額 是不是應(yīng)該直接做一個(gè)匯兌損益 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1573.09 貸:應(yīng)收賬款-客戶 1573.09(紅字)對(duì)么? 已讀2023-05-30 16:06 老師我這么做不是相當(dāng)于二個(gè)科目都是借方了?這樣可以么?
借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 都是紅字