你好,直接捐贈,是無法稅前扣除的 是計入營業(yè)外支出核算??

老師你好,我想請問一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師你好,有一個有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問題想請教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,我們開出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師,我做匯算清繳遇到幾個問題,幫我看下 1、營業(yè)外收入構(gòu)成: 利息收入38500 陪標(biāo)收入5001.70 這兩筆費用可以計收入嗎?是否需要詢問繳納增值稅了嗎? 2、營業(yè)外支出有一筆51500的支出,可以稅前扣除嗎? 3、銷售折讓計入財務(wù)費用是否合理? 4、財務(wù)費用里面計了一筆擔(dān)保費36000元,可以扣除嗎
老師,請問我們2022年發(fā)生一筆客戶對我們進(jìn)行的違約金罰款,對方只開了收據(jù)給我們,做在了營業(yè)外支出中,請問這一筆支出可以在匯算清繳時稅前扣除嗎?需要調(diào)出嗎?謝謝
老師你好!企業(yè)收購了一個廠房,現(xiàn)在要捐贈給當(dāng)?shù)卣褂?,想問一下,這筆支出可以所得稅前扣除嗎?入營業(yè)外支出嗎?謝謝
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
哦,那需要什么流程,才能稅前扣除呢
你好,這個不是流程的問題。 需要通過縣級以上人民政府或者社會團(tuán)體發(fā)生的捐贈,而且不超過利潤總額12%,才可以扣除的?
老師,現(xiàn)在是捐贈超過利潤12%,那超過部分當(dāng)年不可以所得稅前扣除或者以后年度還可以按當(dāng)年利潤12%扣除?
你好,超過的部分,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除?