你好,直接捐贈(zèng),是無法稅前扣除的 是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算??
老師你好,我想請(qǐng)問一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實(shí)際收到的錢,請(qǐng)問賠償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師你好,有一個(gè)有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問題想請(qǐng)教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實(shí)際收到的錢,我們開出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請(qǐng)問賠償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師,我做匯算清繳遇到幾個(gè)問題,幫我看下 1、營(yíng)業(yè)外收入構(gòu)成: 利息收入38500 陪標(biāo)收入5001.70 這兩筆費(fèi)用可以計(jì)收入嗎?是否需要詢問繳納增值稅了嗎? 2、營(yíng)業(yè)外支出有一筆51500的支出,可以稅前扣除嗎? 3、銷售折讓計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是否合理? 4、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面計(jì)了一筆擔(dān)保費(fèi)36000元,可以扣除嗎
老師,請(qǐng)問我們2022年發(fā)生一筆客戶對(duì)我們進(jìn)行的違約金罰款,對(duì)方只開了收據(jù)給我們,做在了營(yíng)業(yè)外支出中,請(qǐng)問這一筆支出可以在匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎?需要調(diào)出嗎?謝謝
老師你好!企業(yè)收購(gòu)了一個(gè)廠房,現(xiàn)在要捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)卣褂?,想問一下,這筆支出可以所得稅前扣除嗎?入營(yíng)業(yè)外支出嗎?謝謝
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個(gè)開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
哦,那需要什么流程,才能稅前扣除呢
你好,這個(gè)不是流程的問題。 需要通過縣級(jí)以上人民政府或者社會(huì)團(tuán)體發(fā)生的捐贈(zèng),而且不超過利潤(rùn)總額12%,才可以扣除的?
老師,現(xiàn)在是捐贈(zèng)超過利潤(rùn)12%,那超過部分當(dāng)年不可以所得稅前扣除或者以后年度還可以按當(dāng)年利潤(rùn)12%扣除?
你好,超過的部分,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除?