小規(guī)模增值稅,可以放在應交增值稅-未交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人增值稅計入應交稅費-應交增值稅,期末需要轉出未交增值稅嗎?
小規(guī)模增值稅是放在應交增值稅-未交增值稅嗎
小規(guī)模公司銷售分錄的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?還是應交增值稅-未交增值稅呢?
老師小規(guī)模是不是就是應交稅費應交增值稅,不是未交增值稅科目是嗎?
你好。 小規(guī)模公司 貸:主營業(yè)務收入 xxx 貸小規(guī)模增值稅1508.74 轉出未交增值稅1508.74 應交增值稅-未交增值稅1508.74 應交增值稅-未交增值稅1508.74 營業(yè)外收入-政府補助1508.74 這樣后,轉出未交增值1508.74一直在。要調整嗎,怎么調整,
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務費計入哪個會計科目的二級明細?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費計入計入銷售費用-廣宣費還是銷售費用-宣傳推廣費?哪個比較合適?不管是廣宣費還是宣傳推廣費稅務年報時都要調增是嗎?
老師您好,請問我們公司做噴漆服務的,也賣油漆,這個月只開了維修費,那我們開進來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請,關于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財務章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購買員工服裝40件,領用39件,請問下老師這個兩個分錄怎么分開做
對賬單上有個負數(shù)數(shù)量,開票怎么開
對于機關對選廠的罰款計入營業(yè)外收入后需要計稅嗎
【廣東稅務2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結束了。根據(jù)測算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請。請及早登錄廣東省電子稅務局,申請路徑為:我要辦稅-事項辦理-征收-匯算清繳結算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務廳及時辦理申報。如已辦理,請忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營業(yè)范圍有施工,公司給對方開防水施工發(fā)票,我公司可以開出來嗎?
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!