你好,小規(guī)模不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷售貨物(服務(wù))時(shí): 借:銀行存款等 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(無進(jìn)銷之分) 交納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ?貸:銀行存款
小規(guī)模之前做了一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經(jīng)繳納了,繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整?
小規(guī)模企業(yè)計(jì)提增值稅時(shí)做了分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是最后要調(diào)整科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅科目里嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實(shí)際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
老師好,小規(guī)模30萬以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請(qǐng)問摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎?
你好。 小規(guī)模公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 xxx 貸小規(guī)模增值稅1508.74 轉(zhuǎn)出未交增值稅1508.74 應(yīng)交增值稅-未交增值稅1508.74 應(yīng)交增值稅-未交增值稅1508.74 營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助1508.74 這樣后,轉(zhuǎn)出未交增值1508.74一直在。要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整,
老師,你好,我們24年可以彌補(bǔ)之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計(jì)年度利潤為62493元,第二季度累計(jì)年度利潤為56184元,請(qǐng)問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補(bǔ)之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請(qǐng)問公司車輛購買的保險(xiǎn)要交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,有張發(fā)票是人身險(xiǎn)也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費(fèi)正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機(jī)人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機(jī)們開工資?
請(qǐng)問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報(bào)的個(gè)稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中實(shí)際支付的工資薪金包含這個(gè)2024年的工資嗎?
收到房租還沒開票怎么入賬
老師,請(qǐng)問下,出口的運(yùn)輸方式,有物流園區(qū)和監(jiān)管倉,這個(gè)代表什么呢?顯示這兩者時(shí),為什么關(guān)單上的貿(mào)易國,指運(yùn)港,運(yùn)抵國,顯示是中國呢?
幼兒園保教費(fèi)是免稅的嗎
老師。公司有4個(gè)月沒交社保了,這個(gè)月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個(gè)快遞費(fèi)計(jì)入哪里?