嗯,是的。一般就是這樣,但是具體開免稅還是開多少稅率還是要根據(jù)實(shí)際情況,或者要稅務(wù)局來(lái)確認(rèn)。
老師 現(xiàn)在留底退稅是不是不限于制造業(yè),只要符合條件的行業(yè)都能退
出口退稅,遇到進(jìn)項(xiàng)不符合條件,不允許退稅,應(yīng)該怎么做
出口退稅不符合退稅條件是不是只能免稅開0稅率發(fā)票不能退稅?
老師,出口企業(yè)不用開具0稅率發(fā)票也能出口退稅嗎?根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票來(lái)退稅?
公司想要做出口,然后辦理出口退稅,打開電子稅務(wù)局的出口退稅管理模塊,進(jìn)入免退稅申報(bào),顯示您不是外貿(mào)企業(yè),不符合申請(qǐng)條件。進(jìn)入免抵退稅申報(bào),又提示您不是生產(chǎn)企業(yè),不符合申報(bào),這是怎么回事呢?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
那我這批貨物的進(jìn)項(xiàng)還可以正常抵扣嗎?
你好,出口免稅貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。
但是我有報(bào)關(guān)單還是要申報(bào)是嗎?相當(dāng)于零申報(bào)。
你好,是的,還是要申報(bào)。
那我的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好!是的。是做轉(zhuǎn)出
為什么受理應(yīng)退稅額是68900,復(fù)審應(yīng)退稅額變成0了。
你好,這個(gè)老師沒(méi)辦法確認(rèn)了,因?yàn)椴恢朗鞘裁辞闆r。
好像是我們是因?yàn)榈谝淮纬隹谕硕悾枭祥T核查,所以差額有調(diào)整。
你好,其實(shí)這個(gè)最好就是問(wèn)一下管理員,他會(huì)告訴你原因的。,老師沒(méi)辦法告訴你準(zhǔn)確的原因。
如果關(guān)聯(lián)公司用我們的名義出口了一批貨物,他們能退稅嗎?報(bào)關(guān)單是我們的名稱。合同是他們和客戶直接簽的。
你好,這種是不可以的。
那如果是我們購(gòu)進(jìn)了關(guān)聯(lián)單位這批貨物,我們出口給客戶了,走成員企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物視同出口那一條可以嗎?
你好,稅務(wù)局都不允許,你可以先問(wèn)一下稅務(wù)局,你這個(gè)可能性很低。一般他會(huì)要求是子公司或者分公司。
我們是關(guān)聯(lián)單位的全資子公司。
如果是子公司你可以去申請(qǐng)一下
但前提是不是應(yīng)該我們和客戶直接簽合同,不能由關(guān)聯(lián)單位和客戶直接簽,三方協(xié)議也不行是嗎?
你好,其實(shí)大部分時(shí)候都不行。因?yàn)橛械臅r(shí)候管理員他也不想惹這些麻煩。不讓你過(guò)就啥事都沒(méi)有。