你好,具體的是什么原因不符合?
出口業(yè)務(wù)因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合退稅規(guī)定,審核不通過(guò),可以做免稅,不申請(qǐng)退稅嘛
退稅是不是應(yīng)該要達(dá)到條件才可以申請(qǐng)?那條件是什么? 不是出口企業(yè)
不符合留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
出口退稅,遇到進(jìn)項(xiàng)不符合條件,不允許退稅,應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,這是屬于進(jìn)出口退稅嗎?我們沒(méi)有進(jìn)出口這塊是不是選不符合條件?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類(lèi)的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
進(jìn)項(xiàng)品名不對(duì)應(yīng)供應(yīng)商不給開(kāi)
你好,那就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的,按照內(nèi)銷(xiāo)的來(lái)交增值稅。
那就是把出口發(fā)票作廢重開(kāi)是嗎?
然后再去銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交稅對(duì)嗎
可以的 對(duì)的,是的,是這么做的。
那原先的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不用的,可以抵扣的。
是這樣嗎?
這個(gè)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)可以抵扣,你已經(jīng)內(nèi)銷(xiāo)了可以抵扣的。
那我之前不是申報(bào)退稅已經(jīng)做了一次購(gòu)進(jìn)了嗎?
你好,那就不需要再做了,你選擇的是退稅勾選還是抵扣勾選。
已經(jīng)隔月了,那是應(yīng)該要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
你好,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
如果你是免稅的話,這個(gè)不允許抵扣。