你好, 借:庫存商品2 應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 勾選,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額
老師你好,我上個月把待認(rèn)證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認(rèn)證進項稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師我想問下,上月的進項稅待認(rèn)證,這個月認(rèn)證了,要怎么做會計分錄
請問老師上年12月應(yīng)交稅費有待抵扣認(rèn)證的進項稅額,我在1月勾選認(rèn)證了,這個摘要怎么寫,怎么做分錄
老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認(rèn)證,當(dāng)時做的是,借:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額,3月份我把它認(rèn)證抵扣了,請問怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我上個月把進項做待抵扣認(rèn)證了,那我這個月認(rèn)證了,分錄應(yīng)該怎么去做啊
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理