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某日化工廠2019年10月份生產(chǎn),銷售高檔化妝品取得銷售收入46800元,銷售工業(yè)用清清潔劑取得收入160000元,銷售民用洗衣粉和洗滌劑取得收入120000元(以上銷售收入均為含增值稅的收入),1月份未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,支付動(dòng)力費(fèi)用取得專用發(fā)票上注明的稅金1200元。要求:根據(jù)以上資源計(jì)算該日化工廠10月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅款和增值稅稅款

2023-05-27 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-27 09:18

你好,這里增值稅稅率是按13%還是17%計(jì)算呢??

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你好,這里增值稅稅率是按13%還是17%計(jì)算呢??
2023-05-27
需要做賬務(wù)處理的嗎?還是計(jì)算什么?
2023-05-27
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-05-27
你好 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅款=46800/1.13*消費(fèi)稅稅率 增值稅稅款=(46800%2B160000%2B120000)/1.13*13%—8000—1200
2023-05-27
4當(dāng)月應(yīng)交增值稅的 (46800+160000+120000)/1.13*0.13-9200=28396.46 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 46800/1.13*0.15=6212.39
2022-03-30
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