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老師,我們討論一個賬務 用庫存現(xiàn)金支付 借其他應收款 貸庫存現(xiàn)金 錢付了 無票做沖減 跨年了 壞賬了 如何做分錄

2023-05-26 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-26 17:57

你好,你可以做壞賬處理,借:信用減值損失—計提的壞賬準備,貸:壞賬準備.借:壞賬準備貸:其他應收款

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快賬用戶1428 追問 2023-05-26 17:57

就這么簡單嗎

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快賬用戶1428 追問 2023-05-26 17:59

信用減值咋清掉老師

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快賬用戶1428 追問 2023-05-26 17:59

就是用用現(xiàn)金支付了 票沒有 確定收不到票了

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齊紅老師 解答 2023-05-26 18:00

這個,轉入本年利潤的

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快賬用戶1428 追問 2023-05-26 18:00

咋轉的老師

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快賬用戶1428 追問 2023-05-26 18:00

把完全分錄給我寫下

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快賬用戶1428 追問 2023-05-26 18:01

跨年了老師

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齊紅老師 解答 2023-05-26 18:01

借:本年利潤貸:信用減值損失

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快賬用戶1428 追問 2023-05-26 18:16

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-26 18:30

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。

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你好,你可以做壞賬處理,借:信用減值損失—計提的壞賬準備,貸:壞賬準備.借:壞賬準備貸:其他應收款
2023-05-26
借;庫存現(xiàn)金 貸:?其他應付款
2023-02-14
同學你好 對的 這樣做分錄就可以
2022-02-15
你好對的 是這么做的
2021-12-13
你好,你這個其他管理費用就是管理費是吧如果是的話可以
2023-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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