你好這個(gè)記錄到其他收益稅收減免
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人在今年因疫情,原3個(gè)點(diǎn)征稅現(xiàn)減按1個(gè)點(diǎn)征稅,那在季度開(kāi)票不達(dá)30萬(wàn)時(shí),那個(gè)免征的增值稅是不是也是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那優(yōu)惠的2個(gè)點(diǎn)就不用入賬了,對(duì)嗎?
老師, 請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我是一般納稅人,現(xiàn)將一輛車出租給另家公司,這車是在營(yíng)改增之前買的,我司可以享受優(yōu)惠政策開(kāi)專票時(shí)納稅3%點(diǎn)嗎?有相關(guān)的政策法規(guī)?
老師、你好、請(qǐng)教一下我們是小規(guī)模納稅人、稅率是3%、按照國(guó)家出臺(tái)的3%的稅率減免2%、實(shí)際是按1%、現(xiàn)在需要給對(duì)方開(kāi)個(gè)場(chǎng)地租賃的專票、正常稅率是5%、想問(wèn)一下這個(gè)5%享不享受優(yōu)惠政策、也按1%?
你好老師,一般納稅人處置營(yíng)改增以前購(gòu)買的固定資產(chǎn),使用3%減按2%的這個(gè)優(yōu)惠政策,開(kāi)票是按3%開(kāi)的,稅務(wù)局現(xiàn)在只需要按2個(gè)點(diǎn)交,請(qǐng)問(wèn)這1個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠計(jì)入哪個(gè)科目?
老師:這個(gè)小規(guī)模納稅 人,2023年的增值稅優(yōu)惠政策,不是小于30萬(wàn)/季免增值稅,然后適用3%征收率的用1%來(lái)開(kāi)票嗎?為何這個(gè)題目,他放棄了減稅優(yōu)惠,3%減按2%,為何還是開(kāi)3個(gè)點(diǎn),他現(xiàn)在優(yōu)惠不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的票?難道開(kāi)1個(gè)點(diǎn)是2022年優(yōu)惠。好像2022年是1-4月是45萬(wàn)免,后面5-12直接全部免了,沒(méi)有涉及稅率的優(yōu)惠吧
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢