你好,可以抵扣的視同銷售。借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。借庫存商品,進項稅額貸銀行存款。
老師 今年餐飲行業(yè)不是免稅嘛!那購買的送餐員保險、電瓶車等專票也能抵扣嗎?一般納稅人,謝謝老師
老師,你好!我們公司是一般納稅人,買了汽車開回增值稅專用發(fā)票,我們公司的進項比較多,購買的汽車不想抵扣,我該如何做賬?
老師你好!我公司在轉(zhuǎn)一般納稅人之前購入的車輛,現(xiàn)在已專為一般納稅人快一年了,請問老師當(dāng)時購買車輛的增值稅能抵扣嗎?
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請告知分錄?謝謝!
老師好,我單位是一般納稅人,單位有輛車出險了,修車費用單位先墊付了621905元,后收到保險公司賠款557419元,差額怎么計,如何做賬?收到修車發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,進項稅60398.25元,可否抵扣?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這些商品買來直接送人,
直接入福利費可以嗎
給單位人員的計入福利費,給外人的計入招待費。
收到,謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。