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我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),新車記在公司名下,是公車。現(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對(duì)方開票,對(duì)方付款,但是這個(gè)票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
老師好:請(qǐng)問我單位買一臺(tái)車,開的是機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票(不是專票),這種發(fā)票在下面也有不含稅金額和稅額,認(rèn)證系統(tǒng)里面也有在筆發(fā)票,老師這種發(fā)票是不是和專票一樣認(rèn)證?
老師,我們單位之前買的一輛電動(dòng)汽車車牌是個(gè)人人名,現(xiàn)在這輛電動(dòng)車抵2萬元賣了。又換的新車,這樣我們賣電動(dòng)車的2萬,我們單位要開發(fā)票嗎?
老師,我們是一般納稅人,2016年購買了一輛二手車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在銷售這輛車,增值稅稅率應(yīng)該按照13%,還是按照3%減按2%繳納吶
我們公司是一般納稅人,采購車輛時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開增值稅發(fā)票,只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在我們把車子銷售出去,是按13%銷售還是2%?
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


您好,一般納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,不用在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額要手動(dòng)填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料二第35欄或其他欄次,只要購車用途符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等抵扣條件就能抵扣。