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老師,我們單位之前買的一輛電動(dòng)汽車車牌是個(gè)人人名,現(xiàn)在這輛電動(dòng)車抵2萬(wàn)元賣了。又換的新車,這樣我們賣電動(dòng)車的2萬(wàn),我們單位要開發(fā)票嗎?

2024-05-20 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-20 09:49

你好;需要開票給對(duì)方; ;要報(bào)稅的?

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2024-05-20 09:53

購(gòu)車發(fā)票都是個(gè)人的名字,那我們單位也要開發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:55

你好; 是的;正常要開票或者不開票; 都是可以 ; 但是記得必須要報(bào)稅的?

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快賬用戶8305 追問(wèn) 2024-05-20 10:03

嗯好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:05

不客氣;希望能幫到你??

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你好;需要開票給對(duì)方; ;要報(bào)稅的?
2024-05-20
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,需要先對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺(tái)上,將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會(huì)包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對(duì)于未銷售的?4?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷售車輛對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過(guò)發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對(duì)應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對(duì)于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元,在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報(bào)已銷售車輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額: 已銷售的?1?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元,按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
對(duì)的,是的,需要正常交稅的,對(duì)方不需要發(fā)票你就不用開,需要發(fā)票你就開。
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季度300,000以內(nèi)的十欄里面填寫 超過(guò)的話在第7欄。
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同學(xué)好 現(xiàn)在都是大數(shù)據(jù)比對(duì),證明監(jiān)測(cè)到你們公司沒(méi)有購(gòu)進(jìn)過(guò)相關(guān)的商品,不能開具此種商品的發(fā)票。
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