其他不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)*辦公樓租賃費(fèi)
經(jīng)營范圍中,有出租商業(yè)用房,出租辦公用房, 在開發(fā)票時(shí),是不是可以直接選擇: 銷售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——租賃服務(wù)——經(jīng)營服務(wù)——不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃—— 住宅經(jīng)營租賃服務(wù) ——其他住房租賃服務(wù) 的稅收分類編碼? 稅率是9%, 對(duì)嗎? 這是開票系統(tǒng)上,查到的順序
我司承租的廠房,分租給其他公司,我司開給分租公司的發(fā)票,是按現(xiàn)代服務(wù)經(jīng)營租賃還是按不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃?稅率不一樣
公司的辦公樓產(chǎn)權(quán)屬于公司,現(xiàn)在出去給別人,開票的名稱開“經(jīng)營租賃-其他情形不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)” 可以嗎
機(jī)械設(shè)備租賃公司 開票的服務(wù)名稱 可以寫成 經(jīng)營租賃-有形資產(chǎn)租賃嗎
小規(guī)模民宿公司承包給其他公司,但是不想開具不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃及租賃服務(wù)類,還可以開成什么類別的發(fā)票?
請(qǐng)問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請(qǐng)問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?