您好,您用的是小準(zhǔn)則嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了一筆分錄 借:現(xiàn)金2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬 當(dāng)時(shí)實(shí)際上是沒收到這筆2萬現(xiàn)金的,現(xiàn)在銀行收到了這筆2萬的款項(xiàng),要怎么做調(diào)整呢?
20年有一筆研發(fā)費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用,在21年發(fā)現(xiàn)此筆費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入生產(chǎn)成本,但是21年賬上調(diào)整分錄做錯(cuò)了,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸研發(fā)支出負(fù)數(shù),借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出,22年如果調(diào)整的話,需要怎么做 ?
這筆分錄,之前會(huì)計(jì)做的,但是我們沒有入實(shí)收資本,是2019年做的分錄,現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷了?怎么做?
2020年有兩筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄忘了做,22年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在做22年的匯算清繳,這兩筆成本怎么調(diào)整呢?
20年有一筆借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存現(xiàn)金的分錄。23年這張發(fā)票查出來不能使用,調(diào)整暫估的話這比筆分錄怎么調(diào)整
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
是的 是的
借庫存現(xiàn)金貸未分配利潤(rùn)。借未分配利潤(rùn)貸庫存現(xiàn)金。
您的另一個(gè)問題也是我回復(fù)的,您要是沒有追問的話,我就不補(bǔ)充回復(fù)了,也是這個(gè)分錄。