你好,比如借,庫(kù)存商品暫估貸,應(yīng)付賬款。 你后面收到發(fā)票的時(shí)候,做紅字分錄沖減之前暫估的。 然后再按發(fā)票上的金額重新做一次。
2020年12月暫估入庫(kù)的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)金額,2021年6月收到發(fā)票后是專(zhuān)票,應(yīng)該怎么沖銷(xiāo)之前暫估的含稅金額?
原材料月底暫估入賬,等發(fā)票到時(shí),不管暫估時(shí)候跟發(fā)票是不是一致,都應(yīng)該把之前暫估的紅字沖銷(xiāo),在按照發(fā)票做一筆正確的是吧
12月暫估成本,跨年4月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后怎么沖銷(xiāo)之前暫估的,賬務(wù)怎么做,需要全套的
房子裝修好了,發(fā)票沒(méi)有來(lái)完,入的暫估。后面發(fā)票開(kāi)了,和暫估金額不一致,應(yīng)該怎么做賬
暫估跨年應(yīng)該怎么做賬?后面到的發(fā)票和之前暫估金額是一致的
已抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是?
請(qǐng)問(wèn)老師,其他應(yīng)付款借方有余額,怎么調(diào)賬啊
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳后多久可以支出使用
客戶(hù)品質(zhì)扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師,手撕發(fā)票現(xiàn)在還可以正常使用報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,我們公司是設(shè)計(jì)服務(wù)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照也有游藝產(chǎn)品的銷(xiāo)售。如果給對(duì)方銷(xiāo)售兒童游樂(lè)設(shè)備,開(kāi)發(fā)票的具體內(nèi)容能直接開(kāi)產(chǎn)品嗎?
應(yīng)收賬款3年以上收不回來(lái)了,錢(qián)人家就是不給了,能做營(yíng)業(yè)外支出嗎?我做了營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增不就行了嗎
老師這兩張圖怎么做賬,實(shí)際每月付款6萬(wàn)多,公賬上面未收到任何錢(qián)
老師,您好:咨詢(xún)下,二季度有3筆印花稅需要申報(bào),其中2個(gè)是租賃合同,1個(gè)是建筑合同。這個(gè)電子稅務(wù)局中是要錄入嗎,還有建筑合同的稅源,之前沒(méi)有采集,這個(gè)怎么辦?
小規(guī)模納稅人在取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候,無(wú)論是取得的專(zhuān)用發(fā)票還是普通發(fā)票,都統(tǒng)一不做進(jìn)項(xiàng)處理,分錄可以直接寫(xiě) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嗎