同學(xué)您好,收一個(gè)點(diǎn)以上就可以了
請問下別人開給我們的房租專票是幾個(gè)點(diǎn)的
找別人代開發(fā)票,專票收10個(gè)點(diǎn) 普票收1個(gè)點(diǎn),開那種比較劃算。設(shè)備類的,大概幾萬
請問幫別人代開1個(gè)點(diǎn)的專票,我們收幾個(gè)點(diǎn)才能保本啊
老師小規(guī)模納稅人企業(yè),幫朋友代開發(fā)票,票面現(xiàn)在是1%,我們收對方幾個(gè)點(diǎn)可以保本
我們是第三方代開發(fā)票,我們是b,a公司不能直接給醫(yī)院開票,讓我們幫開,給醫(yī)院,a公司開給我們,以前我們是小規(guī)模,1%稅率,10萬發(fā)票,對方給我們95000萬發(fā)票,我們收5個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們是一般納稅人稅率13%,對方1%的專票10萬專票,對方開多少,我們收幾個(gè)點(diǎn),13%的專票,10萬的話,對方開多少給我們,收他幾個(gè)點(diǎn),1%普票收幾個(gè)點(diǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計(jì)誰的名字;
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎
那不是還有附加稅什么的嗎
我們是個(gè)體工商戶,是不是后面還涉及到我們這個(gè)收入要交個(gè)稅
同學(xué)您好,可以根據(jù)企業(yè)的稅負(fù)決定, 雙方協(xié)商一致即可
請問個(gè)體戶開票個(gè)稅怎么算的啊
同學(xué)您好,您好 個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào) 一般計(jì)算公式為:應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 0 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500 5 超過500000的部分 35% 65500個(gè)