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下面是實操報稅題目的答案截圖,所屬期是2021-10-01到2021-12-31, 實際利潤總額2710545.28 如圖所示, 可是我自己算的減免所得稅額是456581.79 可圖中答案是481581.79, 想問答案這個數(shù)是如何算出來的? (2021小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是 100萬,5%, 200-300萬,10%)

下面是實操報稅題目的答案截圖,所屬期是2021-10-01到2021-12-31,  實際利潤總額2710545.28 如圖所示, 可是我自己算的減免所得稅額是456581.79 可圖中答案是481581.79, 想問答案這個數(shù)是如何算出來的?
(2021小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是 100萬,5%,
200-300萬,10%)
2023-05-26 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-26 13:29

利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,減免的稅款就等于1百萬乘以22.5%。

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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:30

100萬到300萬之間的稅率10% 就等于1710545.28乘以15%。

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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:30

最后他兩個加起來就可以了。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 13:57

2021 優(yōu)惠政策, 100萬部分,減按25%計入應(yīng)納稅額,20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,所以100 萬部分 減免的稅額 是1百萬 乘以20%. 不是您說的22.5% 吧

2021 優(yōu)惠政策, 100萬部分,減按25%計入應(yīng)納稅額,20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,所以100 萬部分 減免的稅額 是1百萬 乘以20%. 不是您說的22.5% 吧
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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:58

你的那個政策不對,看這一個

你的那個政策不對,看這一個
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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:59

是單獨出了一個政策,是個體戶和小微利潤100萬以內(nèi)的。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 14:00

好的 明白了 多謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:04

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 14:04

還是這一個帳套,增值稅銷售額附列表填列,為什么答案里面金額 只有專票 和 未開票的金額 和稅額,那3%普票銷售額 和稅額 為什么不填列進這個表。 謝謝

還是這一個帳套,增值稅銷售額附列表填列,為什么答案里面金額 只有專票 和 未開票的金額 和稅額,那3%普票銷售額 和稅額 為什么不填列進這個表。 謝謝
還是這一個帳套,增值稅銷售額附列表填列,為什么答案里面金額 只有專票 和 未開票的金額 和稅額,那3%普票銷售額 和稅額 為什么不填列進這個表。 謝謝
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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:05

看一下3%開的是什么業(yè)務(wù)。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 14:11

在這個資料里面看不到,是不是要到 記賬帳套里面看

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:14

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 14:20

老師 帳套只有11和12月,我翻了每一個記賬憑證,沒找到15618.45 這筆普票的銷售額。

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:24

只找12月份的,你看一下這里面有嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:24

不是上傳過來的,這個表格不對,它上面也直接沒有寫3%的稅率,它是商貿(mào)嗎?

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 14:50

是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人 小微

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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:52

方?jīng)]有3%的,他這個資料里面是不是不對啊。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 14:54

老師,您再幫我看一下這個題, 解析說是零售企業(yè),每天會有很多筆銷售收入,所以每天收款時,先不計入收入,等月底一次結(jié)轉(zhuǎn)到收入。 那我收到銀行存款或是現(xiàn)金 時會計分錄應(yīng)該咋寫? 借: 銀行存款/現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 月底 再借: 應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 嗎 ? 這樣理解有沒有問題 ?

老師,您再幫我看一下這個題, 解析說是零售企業(yè),每天會有很多筆銷售收入,所以每天收款時,先不計入收入,等月底一次結(jié)轉(zhuǎn)到收入。 那我收到銀行存款或是現(xiàn)金 時會計分錄應(yīng)該咋寫?
借: 銀行存款/現(xiàn)金   貸:應(yīng)收賬款 
月底 再借: 應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  嗎 ?
 這樣理解有沒有問題 ?
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齊紅老師 解答 2023-05-26 14:59

沒有問題的,可以的。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 14:59

不知道3%到底咋回事? 那正常情況下,3% 銷售額是不是也要填列?

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:00

如果有的話,需要填寫的,你在上面反饋一下吧。

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快賬用戶3911 追問 2023-05-26 15:03

我是不是再不結(jié)束這個問題,會影響到你的評分?。?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:06

這個不影響到24小時之后,它自動關(guān)閉,你們給我們評分之后,它影響 主動好評的話,得的分數(shù)會多的 有問題繼續(xù)問就可以。

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利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,減免的稅款就等于1百萬乘以22.5%。
2023-05-26
你好,1、發(fā)生銷售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的處置損益,計算答案3利潤總額,只需用答案2營業(yè)利潤加減營業(yè)外收支即可,所以無誤;3、答案無誤,你如果對哪個損益類有疑問,可以單列出來。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負債的減少額%2B遞延所得稅資產(chǎn)的增加額,所得稅費用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費用,謝謝。
2020-08-21
同學(xué),你好! 不是利潤里面扣減銷項稅額 而是售價1047.8里面包含2.14 出售應(yīng)確認投資收益=(1047.8-2.14)-1030=15.66
2022-04-13
您好! 調(diào)增應(yīng)納稅所得額=30%2B10%2B2.25=42.25萬元
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您好,這個是全級部的嗎還是
2023-04-15
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