你好 聯(lián)系項(xiàng)目地稅局,按稅局說(shuō)的處理?

老師您好,我公司為建筑企業(yè),有一個(gè)跨縣項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地辦理了異地稅源登記,本月開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票350萬(wàn)元,在跨區(qū)交納了增值稅、附加稅及企業(yè)所得稅,我想問(wèn)這些稅都可以在公司申報(bào)時(shí)抵減嗎?
老師,我們公司之前異地預(yù)繳的時(shí)候當(dāng)前納稅人是否是省外總機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部一直都選擇的是 “是”,也一直預(yù)繳了企業(yè)所得稅,為什么這次會(huì)提醒我不需要進(jìn)行所得稅預(yù)繳呢
老師 我公司是小型微利核定征收的建筑企業(yè),然后在項(xiàng)目所在地所有稅總都有預(yù)交稅,這個(gè)月我司有兩百多萬(wàn)的企業(yè)所得稅,然后再機(jī)構(gòu)所在地一分企業(yè)所得稅都沒(méi)有繳,這兩百萬(wàn)多萬(wàn)為啥沒(méi)有稅
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí),省外總機(jī)構(gòu)百接管理的項(xiàng)目部,需要一并征收企業(yè)所得稅;當(dāng)時(shí)選擇了否,沒(méi)有征收企業(yè)所得稅只交增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么辦
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí), 省外總機(jī)構(gòu)百接管理的項(xiàng)目部,需要一并征 收企業(yè)所得稅:當(dāng)時(shí)選擇了否,沒(méi)有征收企業(yè) 所得稅只交增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么辦
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢(xún)公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬(wàn),實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢(xún)公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開(kāi)13%和6%、9%嗎
餐飲公司買(mǎi)了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷(xiāo)
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買(mǎi)的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢(qián)都是老板用自己賬戶(hù)打進(jìn)對(duì)方賬戶(hù)個(gè)人卡里,對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶(hù)做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎

