你好,個(gè)稅給他申報(bào)5402.36。
老師,請(qǐng)問公司每月都有給員工購買社保,申報(bào)個(gè)稅時(shí),個(gè)人承擔(dān)社保部分也要錄數(shù)申報(bào)對(duì)嗎?像今年4月一下子給員工買了2月至6月的社保,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅時(shí),已過申報(bào)期月份的社保個(gè)人承擔(dān)部分如何申報(bào)?
公司幫員工買社保,個(gè)人部分也是公司承擔(dān)的,那我把這個(gè)人部分算到工資里面去,也要計(jì)個(gè)稅嗎?就是職工工資是5000,個(gè)人社保部分350 我造工資表5350。那申報(bào)個(gè)稅時(shí),需要繳納個(gè)稅嗎
老師,員工沒有工資,公司全額承擔(dān)社保,社保個(gè)人承擔(dān)的部分申報(bào)個(gè)稅,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里填寫員工需要承擔(dān)的社保個(gè)人部分,那實(shí)際上就是0申報(bào)了嗎?謝謝
老師你好,我們公司有些員工的社保是個(gè)人部分也由公司承擔(dān),例入某員工工資5000元,公司部分社保930.9元,個(gè)人部分社保400.6元,我可以個(gè)稅申報(bào)的工資收入加上個(gè)人社保部分填5400.6然后社保填400.6這樣嗎?
老師您好!我公司有一部分人員的社保、公積金、個(gè)稅全部是公司承擔(dān),他們只拿到手工資(個(gè)人承擔(dān)部分也是公司承擔(dān)),假設(shè)他們到手工資一個(gè)月是1萬塊錢,那我申報(bào)個(gè)稅時(shí)要把公司承擔(dān)那部分加到工資一起申報(bào)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
然后在專項(xiàng)扣除里面填寫402.36
好的好的,多謝郭老師! 還有一個(gè)員工是老板的親戚,不給她發(fā)工資,但公司全部承擔(dān)她的社保,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅, 怎么做賬呢?
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就是工資,給他做工資就可以的,實(shí)際發(fā)放是零。
借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
個(gè)稅申報(bào)的本期收入填402.36, 借管理費(fèi)用工資/社保402.36 貸應(yīng)付職工薪酬402.36 借應(yīng)付職工薪酬工資402.36 貸其他應(yīng)付款402.36 借應(yīng)付職工薪酬社保0 其他應(yīng)付款402.36 貸銀行存款402.36
有點(diǎn)點(diǎn)沒看懂,是這樣嗎郭老師?
個(gè)稅申報(bào)402.36,專項(xiàng)扣除里也填402.36,賬上也按照這個(gè)這個(gè)數(shù)發(fā)工資,只不過用個(gè)人承擔(dān)的那部分抵了 是吧老師?
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保是多少?個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是多少?
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面,企業(yè)負(fù)擔(dān)的在社保里面。
企業(yè)負(fù)擔(dān)的927.35,個(gè)人是402.36
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資402.36, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)付款。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工心受社保927.35, 這個(gè)明白吧 繼續(xù)做就行了。
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用工資402.36 貸:應(yīng)付職工薪酬工資402.36 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資402.36 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保402.36 計(jì)提當(dāng)月單位社保: 借:管理費(fèi)用社保927.35 貸:應(yīng)付職工薪酬社保927.35 繳納當(dāng)月社保: 借:應(yīng)付職工薪酬單位社保927.35 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān) 社保402.36 貸:銀行存款1329.71
是是的,是這么做的。
郭老師講解的好,我才能理解總結(jié)出來,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。