是的,先掛著,等發(fā)工資時沖減
公司一直都是需要多少費用老板存錢進賬戶,然后掛賬老板的其他應付款,現(xiàn)在想還一些,可以用收入直接沖其他應付款嗎,還是還是先存銀行在還款
老師你好!問下,寫會計分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費單子,可以直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費用,貸:其他應付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
你好,我想問一下,嗯發(fā)放單位繳納的社保,然后用銀行存款付掉的話,銀行存款會出現(xiàn)負數(shù),可以用其他應付款嗎?先在其他應付上面掛著可以嗎?
你好,老師單位繳納的社會保險部分發(fā)放的時候用銀行存款交掉,可是銀行存款里面的余額顯示為負數(shù)。那樣把銀行存款直接寫成貸其他應付款。你到銀行存款里面余額足夠時,再用銀行存款把其他應付交掉,這樣行嗎?
老師,您好, 我想問下計提的6-7月社保:我是這樣計提的:借管理費用-社保 貸其他應收款 墊付社保:其他應收款-社保 貸銀行存款 還款社保 銀行存款 貸其他應收款 這樣可以嗎
老師,請問個人用的電話費,可以用于公司報銷嗎?可以做管理費用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實際工資就2000,我報個稅時按實際工資2008報,還是按社?;鶖?shù)8000報?
贈品成本分攤是按照公允價值還是銷售費用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內賬中運輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個人逐筆提前給的,這種情況下是否計入公司固定資產
老師好,分產品的毛利率怎么算
公司性質是餐飲行業(yè),近日稅務局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負責外賬報稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計入到預付賬款,然后他再報收入。美團從沒有申請過服務費發(fā)票。一直都是申報無票收入。如今該如何跟稅務解釋,以后如果合規(guī)申報會不會被稅務倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉錢報銷,賬務該怎么處理呢
公司之間的股權轉讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
老師我說的是單位繳納的部分。
單位叫的部分,先計提,再交就了
老師,如果銀行存款里面沒有存款。那到時候發(fā)放工資還有單位繳納的社保應該入哪個科目?怎么操作呢?
2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時???????????????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款