你好,你們發(fā)票是怎么開的?
.公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,銷售成本月末一次性結轉(zhuǎn)。2020年3月發(fā)生下列業(yè)務,根據(jù)相關經(jīng)濟業(yè)務作出會計處理(除應交稅費按規(guī)定設置明線科目外,其他不需要設備明細科目)。1)3月2日,向B公司賒銷某商品100件,每件不含稅售價200元,已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司,為B公司代墊運雜費1000元?,F(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。2)3月4日,銷售給C公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價款為20000元,增值稅額2600元,C公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業(yè)承兌匯票支付。3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。4)3月11日,2月8日質(zhì)押給銀行的應收賬款到期,債務人未能按期付款,開戶行直接將質(zhì)押借款20萬元和利息0.11萬元從存款賬戶劃出。5)3月19日,因急需資金,將收到的C公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。6)3月31日,2月29日向銀行貼現(xiàn)(1月1日取得票據(jù),期限3個月,貼現(xiàn)時實得貼現(xiàn)額為50.4455萬元)的商業(yè)承兌匯票到期,承兌人因財務嚴重困難無法按期支付票據(jù)款,貼
某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),應收賬款現(xiàn)金折扣的會計處理采用總價法,月初“壞賬準備”賬戶的貸方余額為48000元。12月份發(fā)生有關貨幣資金及應收項目的經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)12月1日,公司出納員交來因上個月工作失誤,由本人賠償?shù)默F(xiàn)金200元。(2)12月2日,公司填制“銀行本票申請書”,申請不定額本票240000元,銀行收取手續(xù)費100元。(3)12月3日,公司銷售給陽光商店一批商品,價款160000元,增值稅稅額為20800元,付款條件為“2/10、N/30”。(4)12月4日,公司以不定額本票購進材料180000元,增值稅23400元,余款由收款單位退回,公司已將其存入銀行。(5)12月5日,公司銷售給玉泉商店商品200000元,增值稅稅額為26000元,玉泉商店當即開出一張無息、期限為1個月的商業(yè)匯票。(6)12月6日,一張出票日期為11月6日、月利率為8o、票面價值為150000元、期限為1個月的商業(yè)承兌匯票到期,公司收到本金和利息。(7)12月7日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,陽光商店在未支付貨款的情況下退回不合格產(chǎn)品20000元,增值稅稅額為2600元,已開具紅字增值稅專
布草押金2400元(支付的時候掛在其他應收款) 5月份產(chǎn)生布草洗滌費424.50元,賠款1051元,需退回我們公司5月布草租賃費176元。 以上費用直接從押金扣除,報銷單和賬務處理如何處理呢?(剛剛接手的新公司,上個會計將租賃費掛入了“管理費用-其他費用”科目)洗滌公司已將1100.5退回給我們了
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
洗滌費和賠款
你好,賠款你給對方開發(fā)票了,還是對方給你開的紅字發(fā)票?你這是內(nèi)賬還是外賬?
然后扣除了租賃費的176,發(fā)票金額1299.5
你好,退回的可以記錄營業(yè)外收入,因為破損的布草,你們應該確認費用了
外賬賠款是我們賠給對方公司的,1100.5是對方從我們的押金中扣除了5月布草洗滌費和賠款以后退給我們的
租賃費是我們支付的(因為5月沒租滿一個月,提前解約了,所以才洗滌公司退給我們176)上個月付的時候借:管理費用200 貸:銀行存款。200
這個不能做營業(yè)外收入吧
你好,你是洗滌布草的公司還是酒店?
老師,大概是這個意思,
你好!借管理費用 銀行存款 貸其他應收款就可以