你好; 不一致 ; 你期初有金額沒有? ;正常是 利潤表凈利潤累計金額 %2B期初負債表利潤金額=期末負債表 未分配利潤金額
老師,12月份我做了結(jié)轉(zhuǎn)損益,也出具了報表,今年做Ⅰ月份帳時,是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,這樣我?guī)ぬ桌锊拍芙Y(jié)轉(zhuǎn)到下一年度2022年,這樣2022年的利潤表和資產(chǎn)負債表里的內(nèi)容都對起來了是嗎
老師,您好,我年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn),然后做的本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤,但是1月份的資產(chǎn)負債表不平,負債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多的數(shù)正好是本期的凈利潤,這怎么解決呢
老師你好,年度終結(jié),需要把本年利潤轉(zhuǎn)入到未分配利潤中,但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,又剛剛反結(jié)賬,加上了這一個分錄,這樣不會應(yīng)該資產(chǎn)負債表吧
老師你好,學堂里面快帳軟件做賬資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤怎么不一樣,1月份剛剛建帳,也結(jié)轉(zhuǎn)了還是不一樣
老師好!我在財務(wù)軟件里面看結(jié)賬檢查,去年12月份資產(chǎn)負債表期末未分配利潤等于凈利潤+期初未分配利潤—利潤分配,怎么到了1月份就顯示不想等呢?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
沒有金額
利潤表本年累計的凈利潤就是不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤
可以幫我看看不
今天我直接整瘋了
你好;? 如果沒有期初 ;那么? ? 負債表的未分配利潤金額? =利潤表凈利潤的? ?
但是不等于是怎么回事,是用你們學堂里面快帳軟件做賬
你好; 不等于; 說明 數(shù)據(jù)不對 ; 你 是會計學堂的實操里面的是嗎; 要去糾錯下;反饋給實操老師??
我不是,我只購買了學堂里面快帳軟件做賬,現(xiàn)在學堂里面學習中級
要找那個老師
你好;? 如果不對 ;不等于; 就說明數(shù)據(jù)不正確哈? ?
我整了一下午了,都要瘋了
你好; 自己 在里面做賬的;? 檢查下 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒有; 和你科目余額表數(shù)據(jù)核對下;? ?
結(jié)轉(zhuǎn)了,而且科目余額表面面收入支出都對
真的是奇怪
你確定都是結(jié)轉(zhuǎn)了?那你把科目余額表數(shù)據(jù)核對下,看是不是報表公式又問題