你好,那你賬上做的是正確的嗎?
老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢
老師我應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅賬上比保表少0.02 元,報(bào)表,增值稅是第一季度都報(bào)送了,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)0.02元
老師,申報(bào)繳納第一季度的稅款比賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅還多了。應(yīng)該怎么處理?
季度申報(bào)企業(yè) 發(fā)現(xiàn)第一季度實(shí)際繳納的增值稅比賬上應(yīng)交的少0.01(公司第一季度有3%的發(fā)票 當(dāng)初1%政策沒(méi)出來(lái),4月申報(bào)倒退收入后申報(bào),我估計(jì)應(yīng)該是填減免申報(bào)的時(shí)候沒(méi)注意賬上應(yīng)交增值稅余額。)現(xiàn)在怎么操作?
老師,我是小規(guī)模,我季度報(bào)稅,繳納稅費(fèi)比我賬上少了兩分,我應(yīng)該怎么處理
建筑行業(yè),收到項(xiàng)目上個(gè)人代開的人工費(fèi)發(fā)票,個(gè)人代開的機(jī)械費(fèi)發(fā)票,還有機(jī)械租賃公司開的機(jī)械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤(rùn)是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤(rùn),這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤(rùn)可以分嗎?
9月認(rèn)證的8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個(gè)客戶給我轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)30,我們實(shí)際收到9970元。過(guò)了兩天,他又要退款,經(jīng)過(guò)協(xié)商,我們退他9970元,這個(gè)怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎(jiǎng),去年沒(méi)有計(jì)提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會(huì)計(jì)和所得稅怎么處理說(shuō)明下
買材料費(fèi)像腳手架、膩?zhàn)?、油漆等?jì)入什么科目
老師更改財(cái)務(wù)報(bào)表的路徑是什么?
老師,申報(bào)個(gè)稅,9月申報(bào)7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報(bào)表,在原2025.3月報(bào)表,編制2025.6月報(bào)表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?
申報(bào)的數(shù)申報(bào)多了,但是另一個(gè)科目是不是也多了?
我查看我申報(bào)第一季度的數(shù)據(jù)和扣款數(shù)據(jù)不一致,是什么意思?
你看一下你們單位有沒(méi)有延期繳納的。
沒(méi)有啊,2022年度增值稅都屬于免稅的呢。
現(xiàn)在繳納的是2023年度第一季度的。
你別看這一個(gè),你去看稅務(wù)局里面的申報(bào)表。
申報(bào)表就是我第一張圖片呢
就要問(wèn)一下你稅務(wù)局不太確定這個(gè)具體的是什么原因 不會(huì)是你后期改過(guò)申報(bào)表,這個(gè)差異也太大。