是更正申報(bào)補(bǔ)繳280的稅款
你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說(shuō)我公司的19年的增值稅申報(bào)和年度余額對(duì)不上,喊我公司核對(duì)后更正申報(bào),后我核對(duì)了,因?yàn)橛袩o(wú)票收入,所以銷項(xiàng)稅額和稅控盤的稅額會(huì)不一樣,還有就是稅控盤的280沒(méi)減免,是因?yàn)檫@兩個(gè)的原因引起的嗎?
老師好,我們稅控盤維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個(gè)表嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我之前稅控盤維護(hù)費(fèi)的抵扣報(bào)表附件資料(四)寫錯(cuò)了,導(dǎo)致期末余額還有280,但減免稅額申報(bào)明細(xì)表是正確的,這個(gè)我需要更改嗎?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費(fèi),但是申報(bào)第四季度增值稅時(shí),忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過(guò)款了,是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)這280元放在2022年第一季度報(bào)增值稅時(shí)抵扣可以么?
老師,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,有了數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個(gè)減免稅表,但是最后扣費(fèi)的時(shí)候,這個(gè)280怎么沒(méi)有扣掉啊
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!