你好,全部需要紅沖的話,你開(kāi)兩張發(fā)票就可以的,不用開(kāi)具體的明細(xì),這個(gè)不用開(kāi)清單。你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,開(kāi)其中的幾個(gè)產(chǎn)品,然后把金額稅額湊一下就行。

問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開(kāi)具,是一紅對(duì)一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開(kāi)一張藍(lán)字是否可行。 3.購(gòu)買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開(kāi)的不對(duì)!8月份與對(duì)方溝通重開(kāi)!我提交紅字信息表給對(duì)方!對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來(lái)發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開(kāi)張發(fā)票!與原來(lái)發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
老師問(wèn)一下,我們3月收到2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,共27個(gè)產(chǎn)品,現(xiàn)在需要紅沖全部金額,我填寫紅字信息表是分4張開(kāi)嗎?(每張8個(gè)產(chǎn)品明細(xì)?) 想問(wèn) 是否有簡(jiǎn)便的方式?
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票上面的單價(jià)和數(shù)量和品名開(kāi)錯(cuò)了,總金額沒(méi)問(wèn)題,然后現(xiàn)在想讓對(duì)方紅沖,然后重新開(kāi)具發(fā)票,單價(jià),數(shù)量,還要增加一個(gè)產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會(huì)給對(duì)方造成什么影響么?目前讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表過(guò)來(lái)我們紅沖,對(duì)方不愿意了
公司做咨詢服務(wù)的,場(chǎng)地租金可以記入成本嗎?物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)分別記入什么?
全年一次性獎(jiǎng)金14.4萬(wàn),怎么計(jì)算應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
老師您好,想問(wèn)一下24年計(jì)提23年的年終獎(jiǎng),申報(bào)個(gè)稅也是24年申報(bào),那報(bào)24年殘疾人基金,全年職工工資要算上這部分嗎
你好老師,我們是母公司持有非全資子公司比例75%,子公司還有一個(gè)少數(shù)股東持股子公司25%,我們母公司實(shí)際沒(méi)有給子工資轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,那我們?cè)撚檬裁捶椒ㄈプ龊喜?bào)表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
還有個(gè)性質(zhì)分類選什么
老師好!非甲烷總烴在環(huán)保稅信息采集里面污染物名稱選擇哪個(gè)?
已經(jīng)離職人員的社保補(bǔ)繳是不是不用管
退稅務(wù)申報(bào)表自檢成功是不是沒(méi)問(wèn)題了,可以申報(bào)了。

