您好!購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)購買金稅盤費用抵扣增值稅分錄應該怎么做?
小規(guī)模納稅人購買稅控盤時分錄怎么做
#問題#請問小規(guī)模購買金稅盤的分錄怎么
老師你好,請問小規(guī)模納稅人購買金稅盤的分錄怎么做
小規(guī)模購買的稅盤怎么做分錄
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅嗯,多少是按照5%的稅率征收?
公司購買的米面油送個客戶的節(jié)禮該怎么走賬?。?/p>
老師法人給公司轉(zhuǎn)錢,備注備用金,做庫存和銀行分錄嗎,還是做往來款
老師取進來的成本發(fā)票大于了實際支付的金額怎么做賬
老師,請問一下開發(fā)票20萬,收現(xiàn)金 然后老板存入銀行,開票,做賬借庫存現(xiàn)金20萬 貸主營業(yè)務收入 銷項 存入銀行 借銀行存款貸庫存現(xiàn)金20萬?
老師,問一下關于生產(chǎn)會計這個崗位。她是不是要根據(jù)車間領用原材料成本,人工成本,制造費用,核算出來生產(chǎn)這批產(chǎn)品的總成本,根據(jù)產(chǎn)量,算出單位成本。
老師您好。我們是事業(yè)單位,2021年與其他單位合并,但賬務一直沒合并,單位合并后我們兩個單位各記各的,還有合并后新單位的賬也記,因為財政把兩個單位的經(jīng)費都轉(zhuǎn)到新賬戶。現(xiàn)在我原單位銀行賬戶核銷了,是不是需要把我單位的賬和新單位的合并,合并的話怎么處理。謝謝老師。
老師請問工會經(jīng)費按工資總額計算 那包括獎金嗎?
你好,問一下,這個在上海讓提供近1年的個稅APP薪資流水在哪可以找出來
老師,請問在建企業(yè)廠房要計提折舊嗎,還是等在建工程完工后一次性轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計提折舊
借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅-抵減稅款,貸:營業(yè)外收入 這樣可以嗎?
小規(guī)模用不著難么復雜,直接抵減借:應交稅費-應交增值稅
碰到當月銷售額超過30萬,要繳稅。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 同時 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在不清楚,金稅盤的費用抵減稅款怎么在賬目上體現(xiàn)
小規(guī)模為啥要體現(xiàn)銷項稅呢?只是簡易計稅,只有一個科目應交稅費-應交增值稅
經(jīng)常要開專票,方便核算
小規(guī)模的增值稅只有一個科目應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-抵減稅款,貸:營業(yè)外收入 抵減稅款 可以 反應到 少交 增值稅 嗎
你要按一般納稅人的思路,都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅,抵消
明白你的意思了,那按一般納稅人,這個金稅盤的費用 分錄應該怎么做
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-抵減稅款 ? ? ?銀行存款
好的,謝謝啦。
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!