你好 你補(bǔ)稅款大于 400元不適用免申報(bào)了? 小于400元補(bǔ)稅的可以免申報(bào)
關(guān)于個(gè)人匯算清繳 有兩處收入,綜合年度總收入不滿12W,其中一家公司平時(shí)有預(yù)繳稅,個(gè)稅app匯算清繳后顯示應(yīng)納稅900+,需補(bǔ)繳700+的稅,頁(yè)面提示兩個(gè)選項(xiàng):選擇“享受免申報(bào)”即無(wú)需補(bǔ)繳,另一選項(xiàng)“繼續(xù)申報(bào)”則需要立即補(bǔ)繳稅。應(yīng)該如何選擇?是否滿足“年收入不滿12W免補(bǔ)稅”
老師,個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)的稅少于400元是不是可以免申報(bào)
老師,個(gè)人匯算清繳算出來(lái)需要繳900多,但是選擇了免稅申報(bào)就不用繳稅了,這個(gè)免稅申報(bào)是啥?之后會(huì)讓補(bǔ)稅嗎?
老師 個(gè)稅匯算清繳的補(bǔ)繳金額小于400 是直接不申報(bào) 還是 選擇 享受免申報(bào)??
老師!個(gè)稅匯算清繳是要補(bǔ)稅嗎?我看有個(gè)免申報(bào),選哪個(gè)?
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒(méi)有變化,就是利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤(rùn)總額是對(duì)的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫(xiě)啊
老師您好,我收到購(gòu)進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫(xiě)我方銀行賬號(hào)信息不對(duì),那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開(kāi)具?還有電子發(fā)票購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說(shuō)2024年6月30號(hào)之前成立的公司,2027年6月30號(hào)之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開(kāi)辦的,注冊(cè)資金500萬(wàn),實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬(wàn),這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊(cè)資金繳足,這種理解對(duì)吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號(hào)之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒(méi)收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒(méi)在經(jīng)營(yíng)(大概2024年七八月份有了?;C后才開(kāi)始經(jīng)營(yíng)),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒(méi)操作過(guò),分錄后面也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒(méi)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門(mén)計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
22年收入不足12萬(wàn),還要補(bǔ)嗎?
你好 可以不報(bào)的? 看你是不是這情況? 你好同學(xué): 符合下列五種情況之一的自然人無(wú)需進(jìn)行個(gè)稅的匯算清繳工作。 情況一:綜合所得年收入不超過(guò)12萬(wàn)元的納稅人,不管是否需要補(bǔ)繳稅款,都不需要匯算清繳個(gè)稅。 情況二:納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,由于金額較低,為了減輕納稅人工作量,也不需要匯算清繳。 情況三:在一個(gè)納稅年度內(nèi)沒(méi)有取得綜合所得,雖然有股息紅利、偶然所得等,但是也不需要匯算清繳個(gè)稅。 情況四:納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致,也就是不存在補(bǔ)稅、退稅情形的,不需要匯算清繳。 情況五:納稅人雖然年終匯算清繳需要退稅,但是主動(dòng)選擇不申請(qǐng)年度匯算退稅的,也不需要匯算清繳個(gè)稅。
平時(shí)正常交稅了沒(méi)有少交稅款這情況下可以不用年報(bào)的? ?不補(bǔ)交稅款
收入不超12萬(wàn),但顯示補(bǔ)稅1095.54元,旁邊有個(gè)享受免申報(bào),不知該怎么辦
首先你看一下你平時(shí)按月正常申報(bào)稅款沒(méi)有? 。 我上面發(fā)給你那種情況是不需要申報(bào)。 所以你要對(duì)一下你自己。所以你要對(duì)一下你自己的情況。不是單純看收入12萬(wàn)這一項(xiàng)。
在三個(gè)公司拿工資,全年收入98300元,減除費(fèi)用60000元,專項(xiàng)扣除749.42元,應(yīng)納稅所得額37550.58元,預(yù)繳了139.52元,提示補(bǔ)稅1095.54元,旁邊又有個(gè)免申報(bào)
您好,您這種情況是要做年度匯算清繳的。因?yàn)槟阌卸嗵幑べY。 而且您補(bǔ)交的稅款大于400,需要補(bǔ)交稅款。不能免于申報(bào)。
申報(bào)界面只有保存和享受免申報(bào),我想交的話點(diǎn)哪里?
您好,您保存進(jìn)入下一步。
點(diǎn)保存進(jìn)入下一步,界面除了保存就是享受免申報(bào),系統(tǒng)沒(méi)有帶出稅額
我發(fā)你一下,具體操作流程,看你這個(gè)操作對(duì)不對(duì)?
好的,老師,麻煩發(fā)一下
您好,我覺(jué)得你這個(gè)不正常。因?yàn)槲铱茨懔耍瑧?yīng)補(bǔ)交的稅額是1095多呢。 正常的是在這個(gè)應(yīng)交稅額下,旁邊有一個(gè)下一步。 但是你這個(gè)超過(guò)400元了,還不屬于免申報(bào)情況
就是你發(fā)給我圖那個(gè)不就是應(yīng)納稅額嗎?1095那個(gè)。這個(gè)就是需要交稅款的金額。但是你的界面不對(duì)。沒(méi)有下一步。 按正常需要交稅款 建議你打12366,是不是可以不用交了?
嗯嗯,好的,麻煩老師了
不客氣的,祝您工作愉快。