是的,寫同樣的商品名稱就行了
老師您好。我們公司的經(jīng)營范圍主要是軟件開發(fā),監(jiān)控系統(tǒng)安裝服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù),大數(shù)據(jù)服務(wù)。我們給別人開服務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí),商品名稱就寫“服務(wù)費(fèi)”嗎?屬于什么類型的?商品編碼是多少?稅率是多少呢?
老師,你好。我是商貿(mào)公司,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票中的單位和我們開給客戶的不一樣是否可以呢?貨物名稱是一樣,就單位不一樣,供應(yīng)商給我們開的是100千克,我們開出去的時(shí)候是開1桶,在備注里寫100千克/桶。請問這樣是否可以呢?
我司是一般納稅人,之前我方對外購進(jìn)的公司給我們開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有填寫規(guī)格型號,只有商品名稱,請問現(xiàn)在我對外開具增值稅專用發(fā)票的時(shí)候發(fā)票商品名稱一致的情況下,對方要求填寫規(guī)格型號,我可以填寫上去嗎?有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
老師您好,我們公司是商貿(mào)公司,收到的一張發(fā)票上邊寫的貨品名稱是“南美白蝦”,我們在開票軟件里新增商品的時(shí)候,商品名稱必須寫“南美白蝦”嗎?還是可以寫別的
老師新年好!我們公司收到一張農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,上面寫著免稅,我做分錄是借庫存商品,貸銀行存款,這樣對嗎老師,另外這張票報(bào)增值稅的時(shí)候需要做什么處理嗎?還是不需要管它?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件