這個是年初匯算,不需公司補(bǔ)稅的
我是湖北省,我個人出租住房給一家公司,租金一年5萬,一次性付清,我需要去稅務(wù)局代開發(fā)票,那我需要繳納哪幾種稅,稅費(fèi)分別是多少,怎么計算的,一定需要計算公式
一個人同是幾家公司法定代表人,月工資分別2800/3600/2300,那個稅匯算清繳要補(bǔ)多少稅
老師,一個法定代表人在A公司7000一個月稅前工資,B公司4000月薪,C公司2800月薪。那匯算清繳要補(bǔ)多少稅
老師 請教一個問題 我老公是一家公司的法定代表人 他對公司的業(yè)務(wù)完全不知情 是掛名法定代表人 公司的財務(wù) 給他辦理了一張銀行卡 每個月都會打一筆錢到那張卡上 那張卡不在我老公身上 我老公自己也有工作 他每個月算自己的工資的時候 都少發(fā)了 我想問問 他這個工資少的原因會不會因?yàn)樽隽朔ǘù砣艘鸬?( 法定代表人那家公司沒有給他代扣代繳個稅 導(dǎo)致現(xiàn)在的收入對不上的原因 個稅匯算清繳的時候從自己的本職工作中扣了)?而且法定代表人那家公司的財務(wù)經(jīng)常發(fā)一些二維碼叫他掃臉認(rèn)證什么的 因?yàn)槭鞘烊?很信任他
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
他自己要補(bǔ)多少?
關(guān)鍵是有社保和其他扣除沒呢?
沒有社保,沒有其他扣除
那個稅匯算清繳要補(bǔ)的稅=(8700-5000)*12*10%-2520=1920
如果有專項(xiàng)扣除的費(fèi)用,這個費(fèi)用是在匯繳那會申報還是?
也是在匯算清繳里邊減除
例如2022年的匯算清繳,2023年才做對吧!那屬于2022年的專項(xiàng)扣除費(fèi)用,是不是必須要在2022年12月前申報,然后2023年做2022年匯算清繳才可以扣除那專項(xiàng)費(fèi)?
這個專項(xiàng)扣除可以在匯算前填報的。