你好,30號借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 一號借銀行存款銷售費(fèi)用 貸其他貨幣資金。
老師,我們平時營業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的,到賬時間一般是次日,這樣就存在月底31號的收入,次月1號才到賬。做賬的時候當(dāng)月確定收入要不要把31號的收入確定進(jìn)去,如果要確定進(jìn)去,該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對不上怎么辦。要把次月1號的回單放進(jìn)去做附件嗎。
我們公司上個月最后一天,從基本戶轉(zhuǎn)錢到一般戶,基本戶扣款了,但是一般戶當(dāng)天沒收到,到第二天才收到,也就是次月的1號,這樣我做賬的時候,導(dǎo)致一般戶的金額跟銀行明細(xì)不一樣。我這個要怎么弄呢?調(diào)節(jié)一般戶的銀行余額嗎??
我司銀行二維碼t+1日到賬,十月月底31日的銷售收入,次月一號才入賬,請問會計分錄要怎么做呢
請問老師一下,我們公司是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在收到銷售出口的貨物貨款,11月1號收到一筆貨款2萬美元,7月15號收到出口貨款3萬美元,7月20號收到一筆出口貨款是5萬美元,請問一下這貨款一共是10萬美元全部收到,公司在7月28號全部這10萬的美金貨款結(jié)轉(zhuǎn)到基本人民幣賬戶上,1月28號的匯率是7.4。請問一下我們做賬時應(yīng)該用那個匯率來做賬呢??
老師,我們公司有個線上銷售平臺,他是每完成一個訂單要收取平臺費(fèi),隨單收取的,系統(tǒng)會在次月出賬,出平臺費(fèi)的賬,然后次月7號繳納,從賬戶余額里扣,扣完后就會開票過來,這樣的話,我們當(dāng)月的平臺費(fèi)應(yīng)該是在次月確認(rèn)的吧,那我當(dāng)月還要對當(dāng)月的平臺費(fèi)做一個處理嗎
未分配利潤大,可以增加注冊資本后再減少注冊資本嗎?
請問:這道題所得稅稅率,計算23年,怎么用24年25%稅率?
請問:租賃付款額,租賃負(fù)債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個意思不一樣嗎,
請問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時怎么做賬、
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
請問其他貨幣資金的下級科目設(shè)什么?
你好,二級科目平臺。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。