你好,這個(gè)是支付給個(gè)人,個(gè)人需要繳納的稅款,你們單位承擔(dān)還是怎么了?
老師,這個(gè)怎么處理? 中國(guó)居民企業(yè)甲【甲分為小規(guī)模和一般納稅人兩種故答案要分兩種公司分別回答】公司委托境外A公司代理申請(qǐng)A所在國(guó)的商標(biāo),甲支付A公司一萬(wàn)元商標(biāo)審查費(fèi)用(一萬(wàn)元的商標(biāo)審查費(fèi)用本質(zhì)屬于A國(guó)政府的官方審查收費(fèi)并非A公司的收入所得,最終由A公司代為繳納給A國(guó)政府) 和 一千元的服務(wù)費(fèi)用(此一千元服務(wù)費(fèi)用作為A公司的收入所得))總計(jì)11000元(壹萬(wàn)壹仟圓 請(qǐng)問根據(jù)中國(guó)稅法此支付是否涉及交稅 問題: 如果不涉及請(qǐng)說明理由,如果涉及請(qǐng)說明哪些稅目和具體稅費(fèi);
老師您好,我們是一般納稅人,屬于小微企業(yè),報(bào)年報(bào)的時(shí)候調(diào)增了財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi),因承兌匯票產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)72,000多及招待費(fèi)300多,合在一起72,600元他實(shí)際上不是應(yīng)該按5%的50%繳納所得稅嗎?為什么他是按25%的計(jì)提呢?怎么能修改年報(bào)表在哪里再調(diào)整呢?不會(huì)了請(qǐng)教老師
老師,請(qǐng)問一般納稅人,小微企業(yè)付10000元居間費(fèi),實(shí)際要承擔(dān)多少錢,涉及哪些稅種
案例一下:只測(cè)算一下企業(yè)承擔(dān)的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費(fèi)10萬(wàn) 1、一般納稅人:稅率為6% 增值稅:10萬(wàn)*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬(wàn)*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實(shí)際收入8.9萬(wàn)元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬(wàn)*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬(wàn)*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實(shí)際收入9.4萬(wàn)元,都是小型微利企業(yè),老師請(qǐng)問一下,算稅是不是這樣的?
老師,我們是一般納稅人(小微企業(yè)),請(qǐng)問進(jìn)貨價(jià)100元(含稅),要保證20%的利潤(rùn),加上增值稅,附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅那些,那我們應(yīng)該報(bào)價(jià)多少給客戶?麻煩老師幫忙列一下算式
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)人實(shí)際要收到10000元,涉及的稅款,他不管,由公司來做
1萬(wàn)/1.01乘以1%?10000/1.01*1%*7%/2?10000/1.01*80%*20% 第一個(gè)增值稅,第二個(gè)附加稅,第三個(gè)個(gè)稅。
一般納稅人稅率按13%汁算
稅率13%計(jì)算的
你好,個(gè)人不是13%的稅率,它是1%的,你得站在個(gè)人的角度上繳納稅款。
個(gè)稅不是10000元x20%嗎
你好,他有扣除20%啊。去看一下勞務(wù)費(fèi)的計(jì)算公式,低于4000再減去800, 高于2000的可以減去20%
高于4000的可以減去20%,不是2000,打錯(cuò)了。而且它是按照不含增值稅的。
懂了,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。