沒有發(fā)票,可以正常轉(zhuǎn)賬,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師,我們是鋼材銷售公司,我們拉貨給司機(jī)付運(yùn)費(fèi),司機(jī)都不愿意開票,這種有沒有什么好的辦法?一個(gè)月運(yùn)費(fèi)十幾萬呢
老師,我公司支付運(yùn)輸貨物的運(yùn)輸費(fèi),因?yàn)樗緳C(jī)無法開具發(fā)票,貨車司機(jī)提供的通行費(fèi)發(fā)票給我公司,這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
物流公司雇傭個(gè)人掛車幫委托方拉貨,并由我公司支付運(yùn)費(fèi),需要司機(jī)給我開運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎?還是需要簽訂租賃合同?
你好老師,我公司是一家運(yùn)輸公司,我公司找車?yán)浵雀独浰緳C(jī)的運(yùn)費(fèi),拉貨司機(jī)給我公司開運(yùn)輸發(fā)票,后給拉貨方結(jié)運(yùn)費(fèi),再給拉貨方開運(yùn)輸發(fā)票,這樣做有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師,物流公司,自己沒有車,是提供司機(jī)信息服務(wù),物流公司收貨主的款項(xiàng),然后物流公司支付司機(jī)運(yùn)輸費(fèi),現(xiàn)在物流公司支付了司機(jī)9萬元的運(yùn)費(fèi),但是司機(jī)沒有開發(fā)票給物流公司,運(yùn)輸業(yè)務(wù)已完成,請問這9萬元怎樣做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模消防工程款開票開什么?稅率多少?
老師,我們公司前幾年企業(yè)利潤都是虧損,今年4-6月有盈利,我7月季度匯算清繳有盈利系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎
老師,我想問下我們是電子芯片代理公司,然后平時(shí)都是開13%的票,那我們可以開1%的市場推廣票出去嗎?
老師,為什么相當(dāng)于銷售了230000,為什是加起來
老師您好,我有個(gè)項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開始的時(shí)候我還沒有開票對方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元,當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營業(yè)外收入,后面這個(gè)項(xiàng)目真正開票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆]懂,當(dāng)時(shí)又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,個(gè)體戶還可以簡易注銷么?
老師,公司給員工發(fā)月餅粽子這些錢都要過應(yīng)付職工薪酬科目嗎
老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報(bào)表中利潤表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
每次收到客戶預(yù)付款,都計(jì)入收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,不開票也不申報(bào)未開票收入增值稅,結(jié)算費(fèi)用后怎么處理,沖銷這比分錄合計(jì)數(shù),然后借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
老師 我想咨詢您一個(gè)問題 就是申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)表 他彈出這個(gè)怎么修改呢
可以正常公戶轉(zhuǎn)賬,正常做賬,但是沒法抵扣企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增是吧?
是的,你的理解是對的。
但不是可以代開發(fā)票嗎?如果讓司機(jī)去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們,那我們公司就可以抵扣企業(yè)所得稅了吧,這樣公戶打款也都合規(guī)了,也不用匯算清繳調(diào)增了對吧?
是的,代開發(fā)票是非常規(guī)范的操作
那如果他去稅務(wù)局代開了發(fā)票給我們公司,我們公司公戶支付他運(yùn)費(fèi),然后是不是還得給他申報(bào)個(gè)稅,代扣代繳他勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅部分?
是,得給他申報(bào)個(gè)稅,代扣代繳他勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅部分
那如果公司從私戶個(gè)人卡支付這筆費(fèi)用,那這筆費(fèi)用就不能報(bào)銷正常做賬對吧?
也可以,個(gè)人再來報(bào)銷即可
但是他個(gè)人支付再報(bào)銷的話如果沒有正規(guī)的發(fā)票所以還是只能做賬不能抵扣企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增對吧?
是的,你的理解是對的。