您好,是需要更正的,用以前年度損益調(diào)整
提問:老師好,請問老師,申報(bào)增值稅的時候,本年累計(jì)數(shù)沒有累計(jì)上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報(bào)的時候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報(bào)完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報(bào)是沒有問題的,請問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計(jì)數(shù)金額嗎
老師,請問一下第四季度報(bào)表12月份沒計(jì)提年終獎,年末本年利潤、增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅多計(jì)提了,可以反結(jié)賬在金蝶上更改,然后直接報(bào)年報(bào)嗎?
老師:請問去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說用12月份數(shù)據(jù)
老師:請問去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報(bào)上面還是要更正嗎?
從別人手里接的賬,去年增值稅和附加稅計(jì)提多了,是在匯算清繳的時候把報(bào)表修改成正確的數(shù)據(jù),去年四季度報(bào)表不改,還是只修改四季度報(bào)表,還是都要更改呢?會有風(fēng)險嗎?
老師,稅務(wù)零申報(bào)證明從哪里能開具
老師個體戶業(yè)主欠企業(yè)的錢是銀行的,然后企業(yè)欠業(yè)主的現(xiàn)金 可不可以直接借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
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老師,稅務(wù)說我們公司車低價轉(zhuǎn)讓了,讓我們提供評估報(bào)告,評估報(bào)告是二手車市場提供的可以嗎
老師etc過路費(fèi),這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶銀行卡的意思
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老師請問一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費(fèi)用還是營業(yè)成本?
應(yīng)對公司人員證書缺失方面,支付證書使用費(fèi),有沒好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應(yīng)收票據(jù)嗎
股權(quán)變更,個人股權(quán)提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤虧損
我是小規(guī)模,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報(bào)上面還是要更正嗎?
我是小規(guī)模,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報(bào)上面還是要更正嗎?
您好。那您直接用未分配利潤即可
是的,報(bào)表需要更正