你好 可以的,這個你可以修改的
老師,我2022年第四季度有利潤,結轉損益后得出利潤,提所得稅,過賬后把凈利潤轉入利潤分配未分配利潤,然后結賬,2022年的賬就完了,報稅的時候它直接就把以前年度虧損給彌補了,使得我提的所得稅和繳的不一致,請問我該怎么做平呢?
老師,請問一下第四季度報表12月份沒計提年終獎,年末本年利潤、增值稅未結轉、所得稅多計提了,可以反結賬在金蝶上更改,然后直接報年報嗎?
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份數(shù)據(jù)
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會計準則,沒有用以前年度損益調整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報上面還是要更正嗎?
老師您好!24年的12月份,我結轉了損益,然后就計提了所得稅和結轉所得稅到本年利潤,然后我就沒有再結轉損益,就直接結轉到本年利潤,我現(xiàn)在看利潤表上面的所得稅金額沒有顯示出來?好像是計提了所得稅后還要再結轉一下?lián)p益,是嗎這樣利潤表上面的所得稅費用才能顯示出來?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿易的,當時主要是進口礦產品,業(yè)務發(fā)生之前跟客戶預收部分貨款,就用預收帳款科目,當月進的礦產品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應客戶沖預收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉給總經理,由總經理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經理個人往來,現(xiàn)在總經理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內部賬戶是什么錢,是這個專用內部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產生稅款
買賣礦產品的稅務率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?