你好,做招待費(fèi)里面的。
老師,你好 我們公司建在湖南,董事長(zhǎng)住在東莞,每回一次東莞都會(huì)產(chǎn)生一些交通費(fèi)和餐會(huì),有時(shí)還有一些購(gòu)酒的費(fèi)用,像這些費(fèi)用我是記到差旅費(fèi)還是招待費(fèi)里面呢?此次酒的費(fèi)用有三萬多元。 我們公司在工商登記是只有一個(gè)股東,但實(shí)際的有三個(gè),都在東莞,他們是只出資,不參與管理,所以董事長(zhǎng)每次回去都會(huì)有一些餐費(fèi),酒費(fèi),交通費(fèi)的!
老師我們公司報(bào)銷質(zhì)量體系審核老師的車費(fèi)和餐費(fèi),怎么做賬,做管理費(fèi)用差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)
老師,我想問下,我們公司是在市區(qū),然后下邊縣城有好幾個(gè)項(xiàng)目,我們?nèi)タh城項(xiàng)目上幫忙產(chǎn)生的餐飲及交通費(fèi),這些是計(jì)入福利費(fèi)還是計(jì)入差旅費(fèi)呢?同一個(gè)公司的同一個(gè)市里的項(xiàng)目還需要計(jì)入差旅費(fèi)嗎?
老師,你好,我們公司IPO項(xiàng)目期間,審計(jì)和券商的餐費(fèi)和交通費(fèi)。交通費(fèi)我們是放管理費(fèi)用下的中介費(fèi)、招待費(fèi)還是差旅費(fèi)呀?
老師你好,我們是監(jiān)理項(xiàng)目,然后項(xiàng)目掛在別人的公司上,我們這邊交待管理費(fèi)和稅金,入哪個(gè)科目呀?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
不能放中介費(fèi)嗎?因?yàn)檎写M(fèi)不能全額抵扣
是的 不可以的 給你開中介服務(wù)的,你可以放到中介費(fèi)。