同學(xué)你好,麻煩你把合計數(shù)列出來再看看,另外利潤分配金額是比較大,核對一下,是否有應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款。
老師您好,問一下,公司從別人手里接過來的,錄完期初后,我的報表怎么沒有起初數(shù)據(jù),麻煩老師幫我分析一下
麻煩老師幫我看看這份數(shù)據(jù)的算法對不對?每月有盈利且每月凈利潤有6百多,而期末庫存盤點卻少于期初投入。
老師,你好,前任會計做出來的外賬,資產(chǎn)負(fù)債表這些數(shù)據(jù),麻煩老師幫我看一下,是不是有很多不妥當(dāng)之處?
老師,我想麻煩你幫我看看這塊,這是前面會計給我留下的期初數(shù)據(jù),這應(yīng)交稅費這塊我看不太懂,我想建賬的話數(shù)據(jù)要怎么填寫啊
請問 我六月份做五月份的賬的時候,錄五月份的期初數(shù),五月份的期初就是四月份的期末數(shù)嘛,我根據(jù)1月-4月的期末數(shù)來錄我的期初數(shù),對不對,但是我五月份的利潤表沒有數(shù)據(jù)
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
老師,個稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實發(fā)工資計算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實收資本印花稅什么時候交?
管理員社保補貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報銷流程報嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進(jìn)項發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊
應(yīng)付賬款 這個客戶是供應(yīng)商開了票 我再錄金額進(jìn)去是嗎
同學(xué)你好,是的,增加應(yīng)付賬款,減少利潤分配。
差額我就計入了利潤分配里
同學(xué)你好,是的,所以有應(yīng)付款,就要增加應(yīng)付賬款,同時減少利潤分配了。
可是沒有供應(yīng)商給我們開票 都是我們付了錢過后,供應(yīng)商才給我們開票
同學(xué)你好,這種情況下,可以與供應(yīng)商核對一下,還有多少沒開票的,記入應(yīng)付賬款即可。
沒有呀 我們都是月月清的
同學(xué)你好,如果月月清的話,就不存在應(yīng)付賬款了,看看老板有墊付的款沒?
也沒有 這個我都問過
同學(xué)你好,這樣的話,就只能檢查資產(chǎn)那邊金額是否正確了。
沒有問題呀 盤了固定資產(chǎn)跟存貨 貨幣資金 是按4月底的余額登記的
同學(xué)你好,這樣就是對的了,那就不用懷疑了。
那我就按這些數(shù)據(jù)當(dāng)期初數(shù)
同學(xué)你好,是的,就按這些數(shù)據(jù)當(dāng)期初數(shù)。
好的 謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。