您好 根據(jù)前任留下的數(shù)據(jù)填期初數(shù)啊 看這題數(shù)據(jù) 資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益 無(wú)法建賬成功的啊
老師 我有點(diǎn)搞不懂這個(gè) 怎么計(jì)提的 我把數(shù)據(jù)給你 你可以幫我看下 怎么算的嗎 首先 計(jì)提的工資總數(shù)是127413.6 繳納的社保是953.88個(gè)人 繳納的個(gè)稅是216 實(shí)際發(fā)放工資是126541.2 為什么按這個(gè)數(shù)我繳納社保對(duì)不上 我算出來(lái)是656.4 麻煩老師給我看下
老師,我想麻煩你幫我看看這塊,這是前面會(huì)計(jì)給我留下的期初數(shù)據(jù),這應(yīng)交稅費(fèi)這塊我看不太懂,我想建賬的話數(shù)據(jù)要怎么填寫啊
老師,幫我看下我這個(gè)資產(chǎn)是20年7月29購(gòu)入的,現(xiàn)在開(kāi)始建賬,你看下我下面這些數(shù)怎么填啊,已折舊期間,期初累計(jì)折舊怎么填寫?
老師你好,我在會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課程里面做題,做到這一道題,我看不懂是怎么做出來(lái)的,麻煩幫我解析一下,分錄能看懂,就是后面的數(shù)字不知道怎么出來(lái)的,麻煩給我解釋一下,這些數(shù)字是怎么算出來(lái)的?
老師 我這個(gè)月就銷售這一筆,這個(gè)表我想填下 作為附件,你幫我看下 這里的本期收入和付出我數(shù)據(jù)填的對(duì)嗎?其實(shí)我有點(diǎn)不大理解這個(gè)表對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過(guò)程告知一下
老師,我問(wèn)下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開(kāi)票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票收入,又有出口貨物(作未開(kāi)票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆](méi)有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來(lái),能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒(méi)勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開(kāi)票嗎,對(duì)方還能作廢嗎