你好!是同一業(yè)務產生的業(yè)務嗎?為什么開負數(shù)發(fā)票?
老師,您好,想咨詢一下您我們是一般納稅人,服務行業(yè),做技術咨詢服務的,然后我們的成本也是服務費,可以抵扣的,想咨詢一下您收到服務費專票且認證了怎么做賬務處理?我當月收入小于成本又怎么做呢?
我單位正常是銷售運輸設備開具13個點的銷售專票,這次因為附帶了售后設備技術研發(fā)服務費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術服務費發(fā)票,請問這個服務費的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務費,這個月發(fā)票都來給對方了,也就是售后一年的服務費我們已經收了并且開票給對方了,但是服務是一年的,這個月開始服務,這個成本怎么結?研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點懵,求大神指點一下思路
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,自己開發(fā)了一個項目,被客戶看中了,客戶和我們簽訂了技術開發(fā)合同,研發(fā)成功后,專利所有權是我們的,那我現(xiàn)在想問一下,現(xiàn)在客戶付給我們款了,我們要給他開6個點的增值稅專用發(fā)票,我這個要怎么入賬,是確認收入嗎?
老師,請教一下一個實務的賬目處理,現(xiàn)在有一進項票,廠家開了技術服務費9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項票是14萬,但是要開機器設備,數(shù)量3臺,,這樣明目不對,這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機器設備進項票進來嗎?那個9萬服務費又怎么算呢?(我們這個是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設備進項票給我們,這樣操作可行嗎?)
老師,想問下我們單位是一般納稅人開了6%的技術服務費專票,并且也做了收入,但是后期又開了3%銷項負數(shù),那中間差的3%個點怎么辦呢?
老師 有很多稅務籌劃說是給股東多發(fā)工資 發(fā)年終獎 (但是社保是按最低繳費基數(shù)去繳的 這樣有風險嗎?該如何操作)
老師:如果 股東的注冊資金 由 他的妻子代繳可以嗎
自然人電子稅務局扣繳端注冊的的時候出來那些年平均工資,公積金這些是有什么作用嗎
公司2025年5月至8月未發(fā)放工資,如果做賬,具體分錄?謝謝
老師,一般納稅人,建筑單位,可以開勞務費3個點專票嗎
請問老師個人獨資企業(yè)的財務報表是不是必須要審計,我看公司法 有這樣的規(guī)定
老師,你好,我公司員工年初不記得填2025年個稅預填扣除信息了,今天才填寫的話,那我9月申報1-8月工資時可以扣除之前8月的嗎?
老師好,月工資一萬五,五險一金扣除560元,無專項扣除,需交多少個稅?
老師,股東要求分紅,然后其中有一個股東要出售,能同時進行,先分紅然后股權轉讓嗎?
車間使用的圓盤周轉車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產還是啥。如果費用化,應該計入啥科目
是的,有個技術服務的退貨,對方單位不再接受我們的服務了
老師,這樣的話我們只能按照3%計算增值稅了嗎?
你好!你給對方開的6%稅率的,應該是你們開6%的紅字發(fā)票
老師,那對方給我們開來了3%的銷項負數(shù)發(fā)票怎么辦呢?
你好!對方是小規(guī)模嗎?
對方給你開負數(shù)發(fā)票嗎?你們給對方提供服務開的6%,然后對方給你開的3%的負數(shù)發(fā)票具體什么業(yè)務?