你好,實際是什么業(yè)務(wù)就要開什么,你銷售機器就得要機器的進項票,服務(wù)費可以單獨開服務(wù)費

我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點?。∪f分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點??!萬分感謝
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們出售一臺設(shè)備給丙公司,假設(shè)設(shè)備應(yīng)銷售200萬,但是我們中間有個服務(wù)商乙公司,他們和丙公司對接和在中間提供服務(wù),他們和丙公司談的最終成交價是300萬,其中100萬差價我們要付給乙公司,乙公司給我們開具6%增值稅專用發(fā)票(開票明細:服務(wù)費) 那請問老師:1、我們給乙公司的100萬怎么做賬? 2、這100萬能和機器進項一起算這個項目的成本么?
老師,請教一下一個實務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進項票,廠家開了技術(shù)服務(wù)費9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項票是14萬,但是要開機器設(shè)備,數(shù)量3臺,,這樣明目不對,這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機器設(shè)備進項票進來嗎?那個9萬服務(wù)費又怎么算呢?(我們這個是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設(shè)備進項票給我們,這樣操作可行嗎?)
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
機子設(shè)備進項票給找6萬過來,服務(wù)費9萬還留著,這樣的話,我們開出去14萬機子設(shè)備,是不是進項對不上銷項呀?這個成本合計:9萬技術(shù)服務(wù)費+6萬機子設(shè)備,但是開出去14全部是機子設(shè)備的錢,這樣也可以嗎?
我看了一下跟業(yè)主的合同。里面價格包括安裝服務(wù)費,技術(shù)費這些內(nèi)容,是不是可以開的14萬里面,在備注寫上包含服務(wù)費? 或者在開票的商品明細里拆分寫:機子設(shè)備多少元+服務(wù)費多少元,這樣才能跟進項票對上,可以這樣操作嗎?
不看金額,看數(shù)量,你要銷售幾臺機器就開幾臺機器進來
是的,可以找3套機器的進項票,金額是6萬,我們要開14萬機器的票出去,這樣差價也有點大了吧。所得稅這樣不是會很高嗎? 另外:如果不管那個9萬服務(wù)費的票。我未稅進機子設(shè)備,出14萬的票,能不能這樣操作?
你利潤高的話所得稅是會跟著高,沒有進項開銷項容易被查
進項包括:9萬服務(wù)費+6萬機子的費用, 銷項是:14萬的機子,這樣的情況,進項的服務(wù)費那么高,能算作這次業(yè)務(wù)的成本嗎?(一般情況下是不是進項機子的費用比重要高些,這樣才合理?還是怎么說? )
如果你服務(wù)費是和收入直接先關(guān)的就可以做成本,哪個比重更高沒有統(tǒng)一規(guī)定,不同公司情況不同