同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的代扣他的個(gè)稅的

老師,請問我們公司請了一個(gè)兼職人員簽訂了服務(wù)協(xié)議,我發(fā)他工資的時(shí)候需要他去稅局代開發(fā)票給我司嗎?需要我申報(bào)他的個(gè)稅并進(jìn)行代扣代繳個(gè)稅嗎?
請問老師,如個(gè)人去稅局開了裝修費(fèi)的發(fā)票,這種勞務(wù)需要企業(yè)再代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師 請問企業(yè)裝修請的個(gè)人簽的合同裝修的,這個(gè)他去稅務(wù)局代開發(fā)票來我們付款給他時(shí)需要代扣他的個(gè)稅嗎
老師,請問下個(gè)人給我們公司做裝修,他去稅務(wù)局代開了一張發(fā)票金額2萬,我們是要幫他預(yù)扣預(yù)繳4千左右的個(gè)人所得稅嗎?
老師,您好。我們項(xiàng)目上用的個(gè)人的勞務(wù)安裝機(jī)械費(fèi):48438元,和個(gè)人簽的合同,完工后個(gè)人在稅務(wù)局給企業(yè)代開的機(jī)械費(fèi)發(fā)票,這樣我們直接付給個(gè)人這個(gè)48438,需要給他個(gè)人代扣個(gè)稅嗎?上面代開發(fā)票是機(jī)械費(fèi),請老師指點(diǎn)
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個(gè)人卡里,對方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?


不管什么業(yè)務(wù),只要是個(gè)人代開來的發(fā)票都需要代扣個(gè)稅還是什么呢
同學(xué)您好,個(gè)人代開來的發(fā)票除經(jīng)營所得類以外都需要代扣個(gè)稅
如何區(qū)分經(jīng)營所得呢
同學(xué)您好,銷售商品一般是經(jīng)營所得